您好!確認是否預收賬款存在借方發(fā)生額,會出現(xiàn)重分類至應收帳款
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團公司借款5000萬,借款利率假設是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應付款,然后找票進來付錢,借,其他應付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應該是好多?
老師計提社保費也是應付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務業(yè)務,如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
老師,是有借方發(fā)生額,因為有2個公司是預收款,然后現(xiàn)在開票給他們了,所以我也是直接按照預收賬款來入賬了,
只是收了一部分,后面還有些錢是沒有收回來的,只是先把票全部給給對方了
要保持一致調(diào)整至應收帳款即可
有差異也沒問題,看公司要求
我覺得改過來吧,不然自己都會看懵,
老師,就是先吧預收的沖掉,剩下沒有收的就進入到應收賬款嗎?
同學,是的,是這樣的
好的,謝謝老師
不客氣,希望對你有幫助