通??梢?,但需在費(fèi)用報(bào)銷單用途欄注明 “差旅費(fèi)”,分開列示交通、住宿等明細(xì),附齊票據(jù)。若公司要求專用差旅費(fèi)報(bào)銷單,則需按規(guī)定執(zhí)行。
差旅費(fèi)必須寫差旅報(bào)銷單嗎寫費(fèi)用報(bào)銷單可以嗎?
差旅費(fèi)報(bào)銷中沒有餐食發(fā)票,是不是可以按照自己公司的財(cái)務(wù)制度直接填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單直接報(bào)銷
固定出差人員有差旅費(fèi)補(bǔ)貼50元。這種情況是沒有發(fā)票的,可以直接以報(bào)銷單的形式寫上差旅費(fèi)補(bǔ)貼嗎?
老師,我可以用兩個(gè)報(bào)銷單嗎?一個(gè)寫著差旅費(fèi)報(bào)銷和費(fèi)用報(bào)銷單一起呢?差旅費(fèi)報(bào)銷單做附件
老師您好!員工差旅費(fèi)報(bào)銷實(shí)行包干制,用差旅費(fèi)報(bào)銷單可以直接入賬嗎?
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來(lái)抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),