你好,這2種方式都是 可以的了??雌髽I(yè)自己選擇哪種。
只有發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務終止等情形但不符合發(fā)票作廢條件或者銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓才能開具紅字發(fā)票。 這個有條款嗎,老師?
請問老師,有一筆出口業(yè)務,我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票,但是后期因為產(chǎn)品有點質量問題,對方讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應該開具紅字增值稅專用發(fā)票是嗎?但是開具發(fā)票必須有數(shù)量,實際是數(shù)量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的
對方上個月開具售貨發(fā)票給我方,發(fā)生銷售退貨,上個月的發(fā)票我方已經(jīng)勾選抵扣,現(xiàn)在銷售方讓我們開具紅字通知單,要怎么處理,是直就此項退貨開具紅字發(fā)票給對方么
開具紅字專用發(fā)票,原因是銷售退回了部分貨物,在開具時候,數(shù)量不能選擇嗎?比如我退了2件,數(shù)量那里不能填-2嗎
前期已開具發(fā)票,發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發(fā)票,或者開票有誤需要重新開具與因為實際經(jīng)營業(yè)務需要,放棄享受減按1%征收率征收增值稅政策的區(qū)別
一般納稅人也要指個人經(jīng)營所得嗎?
比如第一季度,利潤30萬,所得稅時用以前年度虧損彌補了。第二季度累計利潤50萬,那如果用以前年度虧損彌補是彌補50萬,那這50萬包括第一季度的30萬嗎?
你好,開的服務費申報印花稅選哪個合同?
老師,你好,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上一年度的的匯算清繳有一筆幾萬塊成本是沒有發(fā)票的,但是沒有做納稅調增,賬上是有很多其他成本的發(fā)票一直掛著賬,實際上公司是虧損的,還退了稅費的,這種情況還要更正申報嗎?
每月做賬順序是怎樣的
房產(chǎn)稅跟城鎮(zhèn)土地使用稅只申報了,還沒有交款,在一戶式查詢申報信息查詢里是查不到報表的嗎
老師,老板出差,酒店和餐費發(fā)票是開老板個人的,還是開個體戶企業(yè)名稱的呢
申報個稅,提示繼續(xù)保持或者從1月開始更正,因為我換了電腦,這個怎么操作呀?
進項稅額轉出是不是需要手動填寫?
一個公司,待抵扣有10幾萬,收入不大,這種情況,還要增多收進項票嗎?實實在在的支出,對方可以給我們專票,也可以給我們普票,我們有一般納稅人,還有小規(guī)模納稅人的主體,兩個主體都不缺成本