你好,你現(xiàn)在做幾月的分錄

老師,晚上好!請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,有一批商品4月份暫估入帳,但是4月份已賣(mài)出,開(kāi)票,5月份發(fā)票到,調(diào)整暫估入帳,那我應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
公司3月份收到并確認(rèn)租賃車輛收入2萬(wàn)元,但是發(fā)票在4月份開(kāi)具,改怎么做賬?
3月份收入,5月份開(kāi)票,收入確認(rèn)在3月份,但是5月份開(kāi)票時(shí),由于某種原因?qū)嶋H開(kāi)票收入比3月份確認(rèn)收入多2000或少2000,怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)供電公司的收入,是什么時(shí)候確認(rèn),比如說(shuō)5.1日抄4月份電表,是4月份就確認(rèn)收入,還是5月份確認(rèn)收入,還是等用戶開(kāi)票后才確認(rèn)收入
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
老師,我們這個(gè)月增值稅是本來(lái)是留抵的,但因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出導(dǎo)致要繳納增值稅,那交稅還是做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這個(gè)嗎?
老師 數(shù)電發(fā)票增額會(huì)有稅務(wù)檢查風(fēng)險(xiǎn)嗎
采購(gòu)保潔用品寫(xiě)那個(gè)科目
老師,遇到一個(gè)問(wèn)題,增值稅享受了錄用退伍軍人的優(yōu)惠政策,現(xiàn)在造成增值稅申報(bào)表的應(yīng)交稅金和財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅金不一致了,這個(gè)差額正好是享受這個(gè)優(yōu)惠政策的金額,賬上我需要怎么做呢?
我們殺豬公司,也賣(mài)牛肉,買(mǎi)供應(yīng)商牛肉扣了1%損耗,還少給了供應(yīng)商尾數(shù)款,這個(gè)分錄如何做
老師,今年10月份的薪資應(yīng)該怎么算?10.1-10.8是國(guó)慶+中秋+周末休息不上班。 然后10.12日 10.19日 10.26日這幾天是休息的,其他時(shí)間都上班,假設(shè)工資是10000,那么該員工應(yīng)發(fā)工資是多少
公司簽了一份0.25千克2500的合同,但最后超期未出貨,產(chǎn)品沒(méi)達(dá)到客戶要求,最后按照5g/500元給客戶結(jié)算、開(kāi)票,這種情況財(cái)務(wù)留存合同需按5g/500元重簽嘛?
銀行公戶上進(jìn)行轉(zhuǎn)賬退回一筆貨款,轉(zhuǎn)賬時(shí)摘要怎么寫(xiě)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下有些團(tuán)隊(duì)來(lái)我們公司進(jìn)行團(tuán)建活動(dòng),價(jià)格是100元一位,包含早餐,中午燒烤,還有其他訓(xùn)練等,然后燒烤是我們公司去買(mǎi)的食材肉什么的,由公司廚房進(jìn)行加工,然后買(mǎi)肉開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是作為福利費(fèi)入賬?還是直接作為這次活動(dòng)的成本入賬?
庫(kù)存商品116萬(wàn) 做報(bào)廢低價(jià)賣(mài)17萬(wàn)收入這個(gè)會(huì)計(jì)怎么做分錄,庫(kù)存當(dāng)時(shí)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額用不用轉(zhuǎn)出?


做5月份的 這5月開(kāi)的票 剛今天收到錢(qián) 4月份發(fā)生的再4月做了收入
你好,你開(kāi)了發(fā)票就正常確認(rèn)收入。 然后4月份的不開(kāi)票收入你也要做同樣的負(fù)數(shù)。
具體怎么沖4月收入
你好,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,金額寫(xiě)負(fù)數(shù)