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老師 印花稅合同印花這塊計稅依據(jù)怎么算呢 有采購有銷售 銷售有開票和無票收入兩部分 是按銷售開票和無票兩部分的不含稅銷售額為計稅依據(jù)嗎 因為沒有核定 我這邊可以按年申報吧

2025-05-15 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-15 15:38

你好,是的,是可以按照不含稅來。

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齊紅老師 解答 2025-05-15 15:38

你自己采集可以按年,也可以按季度。

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快賬用戶2824 追問 2025-05-15 15:57

是無票和開票銷售都算進去嗎 還是只算開票的哦 還有采購那部分進項的不用交印花吧 就是銷售開出這邊的交吧

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齊紅老師 解答 2025-05-15 15:59

你好,都要算進去,采購的也需要算進去。

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快賬用戶2824 追問 2025-05-15 16:05

采購的不是供應商交嗎 相當于他們開出的 兩邊都交稅是嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-15 16:08

你好,印花稅是雙方都需要交的

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快賬用戶2824 追問 2025-05-15 16:11

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-15 16:12

你好,不用客氣的了。

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是的,就是那樣理解的哈。
2024-03-12
你好1. 對的; 都要報;2. 簽訂合同的當月 ;3.是的;按照實際開票的金額不含稅; 4.按照采購的不含稅金額計算
2024-06-06
您好,1.是的,2.就是合同簽訂日,3.是的,看賬面數(shù) 4.我統(tǒng)一寫在下面哈 合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報,如果沒有分開就是按含稅來申報,不過這是書上寫的,工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來申報的,因為稅務不來看我們合同的,就是取賬上的數(shù)據(jù)來和我們的印花稅申報表來比對的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計%2B原材料或庫存商品借方累計,保險合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-保險費取數(shù),租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-租賃費取數(shù)
2024-06-06
是的 你合同里面約定不了稅額 購入的價稅合計做賬 但是人家給你開的帶著稅率 你合同里面也約定稅額 所以可以用不含稅的
2023-05-02
你好,公司的銷售的和采購,是都有合同的吧?
2024-10-10
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