你好,是的,是可以按照不含稅來。
郭老師好,到現(xiàn)在也是糊里糊涂的,因為門診部是免增值稅的,所以在對外銷售開票時,稅率一欄就是免稅,也就是直接按照12120收款,而在計算印花稅的時候,因為購入時價稅合計入的賬,所以要把購入部分做價稅分離,用不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù),而銷售部分就應該直接用全部金額作為印花稅的計稅依據(jù)對吧?
老師你好,我公司一般納稅人,開具發(fā)票有銷售發(fā)票,有租賃發(fā)票,繳納印花稅時,購銷合同包括租賃合同這部分嗎,因為租賃還有特有的租賃印花稅征收,分別征收還是購銷合同征收全部合同的,租賃再單另申報?
老師,印花稅以購銷合同為計稅依據(jù),我們單位的采購和銷售都有發(fā)票,那可以理解為合同價為不含稅的采購價和銷售價之和嗎?
老師好,公司對外簽的購銷合同,沒有約定金額,因為要根據(jù)最后實際銷售量開票結算,那這個需要申報印花稅嗎,按照開票金額申報還是合同金額0申報
老師好,公司對外簽的購銷合同,沒有約定金額,因為要根據(jù)最后實際銷售量開票結算,那這個需要申報印花稅嗎,按照開票金額申報還是合同金額0申報
2月和5月分別收到客戶的款項,所有款項已收,但2月未計收入或合同負債,5月才開票。2月未計無票收入,如果補在5月是正確的么?對5月增值稅申報有沒有影響?
老師您好,請問現(xiàn)在紙質(zhì)的飛機行程單還可以計算抵扣吧
老師做賬用申報表嗎謝謝
老師這個月是6月份了,我問一下季度免增值稅的優(yōu)惠政策,我是不是得把優(yōu)惠免征得增值稅結轉一下?怎么做分錄的
老師,你好 我們公司是有限責任公司,股東有A,B,C,D 4個自然人股東,現(xiàn)在D要把股權轉給A,這個款是怎么轉呢 D要把股權賣給A 你是我們公司根據(jù)上個月月末未分配利潤給D分紅嗎 然后 A把錢轉給公司嗎
老師能不能用價稅合計減去價稅合計?得到的是什么
請問,工商年報,從業(yè)人數(shù)是全年平均值,還是期末數(shù)?
老師,一般納稅人選擇企業(yè)會計準則怎么選,是小企業(yè)還是企業(yè)呀
老師,我們公司銀行賬戶被凍結了,老板用現(xiàn)金發(fā)工資?,F(xiàn)在老板說社保的話,他只把公司應該付得部分給了,個人部分員工自己出,然后一起交給代理社保部門。這個分錄怎么做呢?
勞務公司之前是先付款后開票 借預付賬款 貸銀行存款 但是現(xiàn)在他先開發(fā)票我這邊后打款應該怎么辦?還按之前的記法嗎
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你自己采集可以按年,也可以按季度。
是無票和開票銷售都算進去嗎 還是只算開票的哦 還有采購那部分進項的不用交印花吧 就是銷售開出這邊的交吧
你好,都要算進去,采購的也需要算進去。
采購的不是供應商交嗎 相當于他們開出的 兩邊都交稅是嗎
你好,印花稅是雙方都需要交的
好的 謝謝老師
你好,不用客氣的了。