你好,按你的收入交印花稅
老師您好,工程行業(yè)的印花稅合同申報金額是根據(jù)合同金額還是開票金額申報,如果是合同金額的話,合同一簽訂就申報嗎,還是工程結束申報,合同外增補的要不要申報呢
商品流通企業(yè)每筆銷售都需要簽購銷合同嗎?然后印花稅的繳納依照這個合同來交,還是依照發(fā)票的實際金額來申報,購入貨物的合同是不是也要繳納印花稅的
老師,如果合同里面沒有明確合同金額,約定最后據(jù)實結算,這種情況下,印花稅需要申報嗎?或者說這樣的情印花稅應該怎么申報?
老師,建設工程勘察合同需要申報印花稅嗎?合同里面沒有寫明合同金額,寫的:“本工程勘察費預算”為… ,這種情況,需要按這個預算金額申報印花稅嗎?還是等實際業(yè)務發(fā)生再申報印花稅?
老師好,公司對外簽的購銷合同,沒有約定金額,因為要根據(jù)最后實際銷售量開票結算,那這個需要申報印花稅嗎,按照開票金額申報還是合同金額0申報
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
那就是含稅的開票金額繳納對嘛
不是,用不含稅的金額
那我買進的設備服務那些按照合同金額還是不含稅金額呢
你這個要看合同怎么寫,你合同沒有明確寫出不含稅金額,稅金這些就要按含稅金額交
假如購進的合同為0,因為是根據(jù)實際購進量結算的,這樣以我取得的發(fā)票不含稅金額申報嗎
是的,按不含稅金額
一般能不能一年一次,今年報去年的,這個印花稅太瑣碎了,那么多合同
你看下你們稅種核定是怎么報的