您好,這種不用調(diào)增,直接入費(fèi)用就可以
企業(yè)所得稅匯算清繳高新企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用的調(diào)增,調(diào)減是多少
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),公司沒有收入,廣宣費(fèi)全部調(diào)增嗎
老師,企業(yè)籌建期,2023年沒有收入,都是發(fā)生的成本費(fèi)用企業(yè)所得稅匯算清繳是不是業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部要納稅調(diào)增?
企業(yè)所得稅匯算,業(yè)務(wù)費(fèi)2869,我沒得收入,費(fèi)用調(diào)增是好多
老師,我做企業(yè)所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額是2869元,收入沒有,我調(diào)增額是1147.6元,對(duì)嗎?
如果有個(gè)軟件享受即征即退的政策,這個(gè)軟件的進(jìn)項(xiàng)可以單獨(dú)核算,如果這個(gè)軟件銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)退稅是10000,但是這個(gè)月總的交稅是8000,那么這種情況下,這個(gè)可以退稅嗎
郭老師,出口貨物有申報(bào)日期,沒有出口日期,能開票嗎
老師,一般納稅人,有銷項(xiàng)時(shí)是應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅),一般納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,交納時(shí)是:借:應(yīng)交稅費(fèi)~一未交增值稅貸:銀行存款,這樣的話,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額了需要處理嗎?
老師,請(qǐng)問一下:私車公用,一個(gè)月租賃費(fèi)500元可以嗎?會(huì)不會(huì)太低了稅務(wù)不認(rèn)可,情況就是員工平時(shí)出差用自己的車送貨,公司要給員工報(bào)銷加油費(fèi)
現(xiàn)客戶方稅務(wù)要求他們找到房東(我司)開出22-24年的房東發(fā)票,如我司先開具對(duì)應(yīng)時(shí)間房租發(fā)票,應(yīng)該如果做賬務(wù)處理以及增值稅和企業(yè)所得稅收入申報(bào)處理
請(qǐng)問老師,一般納稅人公司,收到個(gè)稅返還,可以記借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款嗎?
老師,哪些會(huì)計(jì)科目設(shè)置輔助核算?
出口貨物有申報(bào)日期,沒有出口日期,能開票嗎
小規(guī)模公司,現(xiàn)要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓股東沒有實(shí)繳,未分配利潤、所有者權(quán)益都是負(fù)數(shù),可以做零元轉(zhuǎn)讓嗎
老師,一局欠我們款,昨天把匯票背書給我們40萬,我們?yōu)榱速N現(xiàn)把背書背好中介40萬,然后中介又把40萬回到公司賬上(就是收到一局背書的賬上),這種的分錄怎么寫,貼現(xiàn)利息從老板私人賬上轉(zhuǎn)給中介的
不是發(fā)生額的60%,收入的0.5%,嘛
你們這個(gè)是業(yè)務(wù)招待費(fèi),是吧,,直接按發(fā)生額的60%入賬就可以
老師,我在湖南湘潭岳塘,做企業(yè)設(shè)立,投資人信息,有個(gè)投資人身份標(biāo)識(shí),怎么填
上面有什么要填的,拍我看下
老師麻煩順便幫我看看,網(wǎng)址進(jìn)錯(cuò)了沒
是對(duì)的,這個(gè)可能是寫身份證號(hào),你試下