你好對的 是這么理解的

前年老板用公司賬戶打給個人10w,買他手里一家公司股權,私下簽了協議,沒有去工商變更。賬目做的長投,一直沒有盈利,現在虧錢賣回給個人,賬目上寫營業(yè)外支出,會不會有問題,股權買賣都是簽了張協議也沒有交印花稅
物流公司購入10000元的貨車,入什么科目
建筑行業(yè)前一年的工程合同,未做賬印花稅,有什么問題和風險
老師,現在印花稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,房產稅,需要計提嗎?還是支付的時候直接計入“稅金及附加”科目?還是走管理費用?
這是提示是什么原因,需要怎么操作呢
你好 報關單中的 生產銷售單位填寫錯誤,現在貨物已經到了目的國 正在辦理進口手續(xù),該怎么處理
股東轉入對公的款,用于經營,不計入其他應付款。因為還不起,轉入的錢計入資本公積可以嗎?有些老師說可以計入,不影響注銷,有些老師說最好不要計入,注銷時要轉實收資本交稅等,到底怎么處理?
老師麻煩問一下,受益所有人信息備案在哪里備案呢
所得稅一次扣除會計怎么做分錄
這個辦稅員,沒有我的名字是不是已經把我刪除了
老師幫我看看這個計算有沒有全面了,印花稅就不去算了,反正也不大
你好,對的,是這么做的。
老師,這樣的掛是不是不開票劃算呀,不開票只要繳納19.48的稅金,開票了一共繳納5.52+16.71的稅金了
是的,對的,是這么做的。
老師忘記了,其實附加稅是減半的,反正思維邏輯就是這么算的,不去糾正了哈! 還有一個問題,是那我選擇不開票,錢又想從公司付,是不是照樣做分錄,譬如借,管理費用25,貸,銀行存款25,后面發(fā)票進不來,直接匯算清繳調增25嗎
要是減半的話,都減半。這個都是沒有減半的。
老師,是不是沒有發(fā)票,從公賬上付款了,然后后面調增,這樣錢也照常公賬付,最后雖然調增,合計稅款還是比開票交的少,上面我們算的19.48,其實就是調增后也是19.48對吧
你第一種算法就是調增之后的。
好的謝謝郭老師明白啦
不用客氣 周末愉快