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請問老師無形資產(chǎn)清理分錄怎么寫呢?

2025-05-14 08:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-14 08:55

借銀行存款 累計攤銷 貸、無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項 差額做資產(chǎn)處置損益。

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快賬用戶7483 追問 2025-05-14 08:55

不需要通話清理科目過渡核算是吧?

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齊紅老師 解答 2025-05-14 08:56

你好,沒有情理科目啊。

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快賬用戶7483 追問 2025-05-14 08:56

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-14 08:56

不用客氣工作愉快

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借銀行存款 累計攤銷 貸、無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項 差額做資產(chǎn)處置損益。
2025-05-14
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 ?
2025-01-15
您好!無形資產(chǎn)不用轉(zhuǎn)清理,直接做處置分錄
2022-05-03
你好 借:銀行存款 累計攤銷 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 資產(chǎn)處置損益(或借方)
2021-10-27
你好,你是紅沖的無形資產(chǎn)還是怎么啦?
2023-08-31
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