同學(xué)你好 轉(zhuǎn)讓前無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值是500萬,轉(zhuǎn)手賣給乙公司后,乙公司是按照1200萬入賬 說明這個(gè)無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值虛增了700萬,所以要調(diào)減這個(gè)700萬的無形資產(chǎn) 個(gè)報(bào)上無形資產(chǎn)是按照1200萬計(jì)提攤銷的對吧,但是合并報(bào)表上無形資產(chǎn)是按照500計(jì)提攤銷的。所以個(gè)報(bào)上多計(jì)提了700萬的攤銷,所以要將無形資產(chǎn)的攤銷給調(diào)減
老師,我想問一下,我們公司購買了一款軟件15000,賬務(wù)分錄是不是這么做?。浚航锜o形資產(chǎn)—軟件,貸銀行存款。借:管理費(fèi)用—無形資產(chǎn)攤銷,貸累計(jì)攤銷?
老師,那個(gè)700貸方寫了一個(gè)無形資產(chǎn),為什么要寫無形資產(chǎn)呢?貸管理費(fèi)用70那個(gè)會(huì)計(jì)分錄是什么意思?。?/p>
老師 您好,請問購入無形資產(chǎn)最賬務(wù)處理是如何做的呢,我的理解是借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 做攤銷:借:累計(jì)攤銷 貸:無形資產(chǎn) 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷 是這樣的嗎 每月的 累計(jì)攤銷和無形資產(chǎn)兩個(gè)科目一個(gè)貸一個(gè)借 金額一樣 代表什么意思呢 如果攤完了 還有金額會(huì)存在這兩個(gè)科目的嗎
老師,無法區(qū)分研究階段和開發(fā)階段的支出,應(yīng)當(dāng)在發(fā)生時(shí)費(fèi)用化,計(jì)入當(dāng)期損益(管理費(fèi)用)。那老師如果形成了無形資產(chǎn),無形資產(chǎn)的這個(gè)成本以什么入賬呢,之前都費(fèi)用化了
你好,研發(fā)費(fèi)用100萬形成產(chǎn)品60萬 你借庫存商品60,無形資產(chǎn)40,貸研發(fā)費(fèi)用100萬元。 老師,這個(gè)失敗了不是形成無形資產(chǎn)吧 有點(diǎn)不理解這個(gè)分錄,研發(fā)失敗了40萬這個(gè)到時(shí)候算研發(fā)費(fèi)用,怎么算無形資產(chǎn)了呢
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務(wù)給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開傭金發(fā)票給對方,這個(gè)發(fā)票項(xiàng)目應(yīng)該怎么選
老師2題d選項(xiàng)解析沒看懂?謝謝
老師,請問一下,我們公司沒有庫管,只有我一個(gè),現(xiàn)在業(yè)務(wù)多起來了,準(zhǔn)備招一個(gè)庫管,說把進(jìn)銷存給我接了,但是有個(gè)問題就是他給我打電話進(jìn)銷存是實(shí)際的,那如果我按實(shí)際的來的話就得先報(bào)無票收入,開票后再充抵,但是這樣我覺得好麻煩噢,有沒有什么辦法可以解決一下這個(gè)問題呀
之前我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開,對方已經(jīng)填了紅字信息表,我們怎么操作
老師以前年度的稅金滯納金,走營業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報(bào)銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請問一下申請高新補(bǔ)貼支付給事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用放什么科目吖?管理費(fèi)用——審計(jì)費(fèi)嘛?
老師,請問一下,我們公司有涉及買賣貿(mào)易,也涉及加工,那我這個(gè)進(jìn)銷存應(yīng)該怎么弄哇
個(gè)體戶,中間建賬,期初設(shè)置不平差的比較多怎么辦
老師,請問農(nóng)副產(chǎn)品開的發(fā)票是免稅的,但是抵扣的情況下,是按照幾個(gè)點(diǎn)算稅,怎么算的?