您好,把整個匯算清繳報表下載下來,帶好公章 ,去稅務大廳更正申報,
老師,我現在遇到19年的一筆26000房租費,重復確認了,2020年匯算清繳沒有調整, 1.現在正確的做法是去做更正申報,我想問一下,更正申報流程是什么?很麻煩嗎?稅務局會不會找別的問題啊?這個公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當期紅沖,但是今年1至11月份管理費用都是零,如果現在紅沖,會發(fā)現管理費用負數,這會不會引起稅務局的警覺?稅務局眼前一亮,我就不好過了。稅務局就很可能看出來沖了19年的費用了 3.如果在2021年匯算清繳調增的話,稅務局以后發(fā)現這個問題 還會不會要補稅?或者補稅從今年匯算清繳結束到明年匯算清繳結束之間補稅?還是今年匯算清繳之后都補稅?
老師:周末愉快! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費,發(fā)放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現金 有成本票后: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票,很多勞務費沒有歸集成本,導致資產負債表上的應付職工薪酬是負數。由于工程款只結算了一部分, 我現在要是納稅調減,那利潤就成負數了,我能不能匯算清繳不調整,到2023年再結轉成本時調整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費,發(fā)放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現金 有成本票后: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票,很多勞務費沒有歸集成本,導致資產負債表上的應付職工薪酬是負數。由于工程款只結算了一部分, 我現在要是納稅調減,那利潤就成負數了,我能不能匯算清繳不調整,到2023年再結轉成本時調整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費,發(fā)放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現金 有成本票后: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票,很多勞務費沒有歸集成本,導致資產負債表上的應付職工薪酬是負數。由于工程款只結算了一部分, 我現在要是納稅調減,那利潤就成負數了,我能不能匯算清繳不調整,到2023年再結轉成本時調整呢?
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費,發(fā)放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現金 有成本票后: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票,很多勞務費沒有歸集成本,導致資產負債表上的應付職工薪酬是負數。由于工程款只結算了一部分, 我現在要是納稅調減,那利潤就成負數了,我能不能匯算清繳不調整,到2023年再結轉成本時調整呢?
酒店客房的垃圾袋計入銷售費用-易耗品還是計入主營業(yè)務成本比較合適?老師計入哪個比較合適呀?
酒店客房購買的垃圾袋計入哪個會計科目的二級明細
老師現在都是確認式申報,是不是增值稅申報表直接把有票無票收入都填一起就可以了,也不用再單個填普票收入了
根號0.0024=0.049計算方法
老師,你好,企業(yè)的專戶可以跟基本戶在同一個銀行嗎
老師,我們在車間里搭了一些小格間,是鐵制的,我去年做的是固定資產,但是我現在覺得不對,我們廠房是租的,是不是應該調賬入長期待攤費用呀
老師,個體戶銷售蔬菜,可以開免稅發(fā)票嗎?不是自產自銷,而是進進來再轉手賣出去
請問可以只憑一個電腦號給員工社保增員嗎,在哪里操作呢
老師,我們做了彩鋼棚,8000元,廠房是租的,是一次入制造費用--機物料消耗,還是要怎么做賬呀
技術服務費算服務費還是經營成本
下載下來的,是EXCEL表格嗎?可以更改么?
您好,不是的,是PDF的,是原來的申報數據,就在原表上更正,蓋好公章就可以了
老師以前就是這樣的么?用鉛筆還是?
您好,是的,一直是這樣的,您自己先用鉛筆寫也行,到大廳要用簽字筆寫好的,柜臺工作人員在電腦里根據我們的更正表改數據
好的,感謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您生活愉快!