是的,就是那樣子的
丙公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。該企業(yè)期初存貨全部為M材料,按實際成本核算,發(fā)出材料采用月末一次加權平均法計價。2021年12月初,“原材料”科目余額為407萬元(數量為2000千克),其中11月30日暫估人賬的M材料價值為10萬元(數量為62.5千克)。12月份發(fā)生與M材料相關的交易或事項如下:(1)1日,紅字沖銷上月暫估入賬的M材料。(紅字用負數表示)(2)3日,收到上月暫估入賬的M材料的增值稅專用發(fā)票,其中價款為12萬元,增值稅稅額為1.56萬元,全部款項以轉賬支票支付。(3)10日,購人M材料300千克并驗收入庫,價款為54萬元、增值稅稅額為7.02萬元,全部款項以銀行本票結算。20日,購人M材料100千克并驗收入庫,價款為17萬元、增值稅稅額為2.21萬元,上月已預付該批材料款15萬元,余款以銀行存款結清。(4)31日,發(fā)出M材料100千克委托其他企業(yè)進行加工,支付加工費3萬元、增值稅稅額0.39萬元,支付運費1.5萬元、增值稅稅額0.135萬元,均已取得增值稅專用發(fā)票,全部款項以銀行存款支付。(5)31日,匯總當月生產產品直接消耗M材
1.該公司原材料的收發(fā)采用“月末一次加權平均法”計價。①月初結存:甲材料2000千克、總成本76000元,乙材料1000千克、總成本34000元;②本月購進:甲材料6000千克、總成本244000元,乙材料4000千克、總成本116000元;③本月發(fā)出:根據“領料單”匯總編制的“發(fā)料憑證匯總表”上顯示,生產A產品領用甲材料4000千克和乙材料2000千克,生產B產品領用甲材料3000千克和乙材料1500千克,車間一般性消耗領用乙材料400千克?廠部一般性消耗領用乙材料200千克,配電室工程領用乙材料300千克。這道題的會計分錄里頭有一個在建工程是9000塊錢,不是你給我講的嗎?我想問一下,這個在建工程是哪里來的?9000塊錢是怎么算的?
老師,ERP系統(tǒng)進銷存匯總表,比如我5月11日領料100個,匯總表是不是顯示出庫100,5月12日領料50個,今天匯總表顯示出庫150個(100+50),單價等到月末5月30日再顯示結果,我司存貨用加權平均法,這這樣嗎
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾, 1、現在材料單價我給系統(tǒng)工程用最新采購單價作為8月期初單價,采購進來和生產領料就用月末加權平均單價讓ERP計算。還不知道結果算出來準不準。我沒來前系統(tǒng)是算不了成本的,簡單說就下單采購基本業(yè)務而以 2、意思我把老師這模版結果算出材料費,人工費、制造費用給全盤改她7月的財報就行了。材料進銷存和成品進銷存暫時不給她對吧 3、那我晚點把公司做幾類產品補充好。不做的就不填了吧。老師說的核算成本表類似合適你發(fā)給那個日企模版差不多對吧。 4、老師看我生產Bom截圖這里的用量結果是不是乘錯了,應是乘組成量而不是批量吧。 5、老師是不是我司成本核算挺簡單的,現在是用品種法核算。之前我還想用分步法分項結轉那太復雜了,半成品又不賣的
一般納稅人企業(yè)和一個個人,個人欠法人錢,個人把廠房給法人,法人給個人重新蓋一個小的廠房,法人蓋這個廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現在簽的合同是勞務分包,可以開專票進成本費用里么
老師,汽車行業(yè),有一個贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
為何一般納稅人,進項稅能抵扣,銷項稅為何不能抵扣?
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進銷存我怎么區(qū)分,委外進銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
老師,為啥汽車4s店,那個廠家返點,為啥要做到其他業(yè)務收入里面去呢?為啥要開6%的服務發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應收款-母公司,還是掛其他應付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
但是我們ERP系統(tǒng),比如生產領料(領料在匯總表不顯示出庫,生產入庫后才顯示出庫)也就是說等成品入庫才顯示在進銷存匯總表里,這是不對的吧老師
需要當月的入庫和出庫都記賬完畢,才能全月一次加權平均
我的意思是成品入庫后原材料在進銷存匯總表才顯示,假如5月領料出庫了,產線兩個月后才生產入庫。那5月領的物料顯示在7月里這對嗎?
材料出庫還是顯示在5月,成品入庫是在7月
我的意思是,本來我5月的領了材料,7月成品入庫才顯示5月所領的材料。但是我司ERP進銷存匯總表不是這樣顯示。所以他這設置不對的是吧。
領用材料只是領用當月在系統(tǒng)顯示材料減少,不影響成品的哈。成品增加需要辦理成品入庫才增加
老師可能還沒理解我的話。我司系統(tǒng)設置是不是有誤:4月份生產領料,然后再進銷存匯總表里等成品出庫后才顯示4月份領料出庫。等于你什么時候做完入庫才顯示你領料的出庫數量。我說系統(tǒng)這樣設置是不對的吧。
老師可能還沒理解我的話。我司系統(tǒng)設置是不是有誤:4月份生產領料,然后再進銷存匯總表里等成品入庫后才顯示4月份領料出庫。等于你什么時候做完成品入庫才顯示你領料的出庫數量。我說系統(tǒng)這樣設置是不對的吧。
那個不是的哈,領用當月就要顯示材料出庫。材料出庫做賬跟產品是否入庫無關
對啊,那軟件商怎么這樣設置、所以我司系統(tǒng)進銷存匯總根本沒法抓數據,。老師可以幫忙梳理一下系統(tǒng)是怎么設置正確的進銷存嗎
你好,這個沒法告訴你怎么弄的哈,顯示不正常需要聯系的系統(tǒng)客服遠程處理,每個系統(tǒng)都不一樣的。這個每年都要付服務費的,他們會很專業(yè)服務的
不是,我想說我要說出我的需求,存貨用系統(tǒng)加權平均,然后轉到進銷存匯總報表怎么樣才是正確的答案
沒法知道你的進銷存系統(tǒng)怎么設計的哈,我只能告訴你思路:就是當月材料的購入和領用都要在進銷存顯示,跟產品是否完工無關哈。除非找人專門看你的系統(tǒng)雜回事才能指導怎么設置
好的,謝謝老師,明白了,
不客氣,祝你工作順利。