那個是財(cái)政票據(jù)可以稅前扣除的

老師你好,我剛到一家企業(yè),之前的帳是會計(jì)公司做的,然后員工報銷的時候,發(fā)票也沒有提供,有些費(fèi)用發(fā)票還能收到,還有一部分無法取得發(fā)票,在這種情況下,我們先入賬,然后明年匯算清繳的時候在把沒有發(fā)票的部分在做納稅調(diào)增,按2.5%繳稅可以嗎?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,18年的時候公司買的固定資產(chǎn)沒有入賬的,這個月賣出去給別人開票了,如果當(dāng)時入賬了,折舊提完了的,我在這個月一筆補(bǔ)錄固定資產(chǎn)和計(jì)提折舊再賣出可以嗎?確切的買入價格老板不記得了,只能告訴我大概價格,這樣入賬可以嗎?買入沒有發(fā)票年底匯算清繳這個成本和折舊會調(diào)出來交稅
你好,請問老師這個再生資源回收有限公司,是一般納稅人選擇簡易征收,一般納稅人選擇簡易征收,因?yàn)槿霂斓娜渴莻€人,沒有一張入庫的成本票,只是有針對個人簽訂的合同和資金流,我們公司是開票金額年收入達(dá)到2個億,增值稅不用操心,是簡易征收,而且還有返稅政策,但是企業(yè)所得稅做匯算清繳公司不讓匯算調(diào)增,這個對于財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有風(fēng)險嗎,這個財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人也是無奈的,公司不讓調(diào)整,而且會計(jì)上的年利潤是負(fù)數(shù)的,這個我們公司有風(fēng)險,是做匯算清繳的那個會計(jì)有什么風(fēng)險,這種公司能呆嗎
你好,請問老師這個再生資源回收有限公司,是一般納稅人選擇簡易征收,一般納稅人選擇簡易征收,因?yàn)槿霂斓娜渴莻€人,沒有一張入庫的成本票,只是有針對個人簽訂的合同和資金流,我們公司是開票金額年收入達(dá)到2個億,增值稅不用操心,是簡易征收,而且還有返稅政策,但是企業(yè)所得稅做匯算清繳公司不讓匯算調(diào)增,這個對于財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有風(fēng)險嗎,這個財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人也是無奈的,公司不讓調(diào)整,而且會計(jì)上的年利潤是負(fù)數(shù)的,這個我們公司有風(fēng)險,是做匯算清繳的那個會計(jì)有什么風(fēng)險,這種公司能呆嗎?
老師你好。我們是小規(guī)模納稅人,2023年底進(jìn)行了費(fèi)用暫估,1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票,但有以下幾個問題: 1、有一個裝修的費(fèi)用,沒有收回發(fā)票,這個該怎么處理?直接紅沖嗎? 2、有一部分費(fèi)用沒有暫估,但是收到發(fā)票了,金額也不小,怎么做賬? 3、以上問題都做好張后,在匯算清繳中,2023年的年度財(cái)報該怎么填? 畢竟是2024年的憑證,2023的財(cái)報數(shù)據(jù)會因?yàn)榻衲甑膽{證而變化嗎? 這樣調(diào)整會不會影響2024年第一季度的財(cái)報和稅? 還是說我先把去年的帳調(diào)好了,做完匯算清繳后再做第一季度的憑證? 不知道我表達(dá)的夠不夠清楚,第一次自己做匯算清繳,有很多都不懂,請老師指點(diǎn)
老師您好,我有兩個個人獨(dú)資公司,這個是單個計(jì)算稅費(fèi)嗎?明年還用合并做匯算清繳嗎?
我有一家企業(yè),常年虧損,然后一家公司持有該股權(quán)9.5萬元占股95%,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓該股權(quán),可以0元轉(zhuǎn)讓嗎?然后我印花稅申報是按0申報嗎?
公司公戶給個人打款勞務(wù)費(fèi),是需要個人給公司開發(fā)票,公司才能稅前扣除是吧,不開票的話,或者公司給對方報勞務(wù)報酬個稅是嗎,個稅怎么算
單位負(fù)擔(dān)個人社保部分,申報個人所得稅的時候還可以扣除個人負(fù)擔(dān)社保部分金額嗎?
老師,公司員工是外省的,那么我新增他社保,繳費(fèi)賬戶類型選一般還是臨時
銀行承兌匯票匯率是多少
創(chuàng)可貼計(jì)入什么費(fèi)用 ,制造費(fèi)用,勞保,還是啥
老師我有一家公司,做體育服務(wù)的,現(xiàn)在他們采購進(jìn)來一批體育器材,然后以同樣的價格平銷給了另一家單位了。這樣有風(fēng)險嗎?
收款方是我公司,那個付款 0 是別人,我怎么做這筆分錄,對賬單和回單都是看不出來這個 0 是什么,我想知道掛哪個合適
請問,我公司是其他單位的股東,先在其他單位要給我們單位分配利潤如何做賬務(wù)處理呢


去年老板沒有給我票據(jù),今年把去年24年和今年25年的票據(jù)一起給我,去年可能是老板自己支付的,今年是走了公帳,現(xiàn)在可以都入到25年吧
去年的費(fèi)用只能做到去年的哈,按權(quán)責(zé)發(fā)生制
去年沒有給我,不知道,做帳沒有做,今年從公帳上付款,問老板有沒有發(fā)票,才把去年的給我,能做在今年嗎
金額 不大,2000元,可以做今年吧
不想稅前扣除就直接做利潤分配-未分配利潤,然后就完事
匯算清繳已提交,如果現(xiàn)在做利潤分配--未分配利潤,匯算清繳還有更正嗎
你做到今年的費(fèi)用,那么24年的就不管了。25年多做的費(fèi)用納稅調(diào)增