只能計入利潤分配-未分配利潤。不能正常做費用了
老師,我想問一下有的員工拿去年6月的報銷單過來,讓我給報銷,請問現(xiàn)在還可以入以前的發(fā)票嗎?還可以入賬嗎?怎么做分錄?
2022年跟員工書面簽訂了租車協(xié)議,租車費500元/月通過發(fā)放工資給到員工,通過工資申報個稅,但員工未去稅務(wù)局開具租車費發(fā)票給到公司,平時車輛發(fā)生的加油費、高速費、保險等都拿發(fā)票來給公司報銷,做賬時入賬(管理費用-汽車費),請問一下,在做2022年匯算清繳是否要調(diào)增呢。要調(diào)增的話,是調(diào)增通過工資發(fā)放的租車費,還是租車費+車輛所發(fā)生的一切費用。
請問老師,以公司名義給員工租的房子,員工拿發(fā)票來報銷的,問題1:房子從22年11月開始租的,11月初開了一張11月-1月的房租發(fā)票,我11月直接入福利費,忘記并入工資記個人所得稅了 ,22年該員工工資薪酬沒有達到個稅起征點,還用調(diào)整22年的個稅嗎?其中1月份跨年了 問題2:23年該員工分別開具23年2-4月 5-7月 8-10月的房屋發(fā)票,每個月房租3200,我想23年給他并入工資交個稅,我應(yīng)該計征幾個月的個稅?。?/p>
出口企業(yè),1.請問老師專管員發(fā)來21年一24年2月自查的表,我是知道這幾年有不少收入不在應(yīng)該期間的,比如21年的收入23年才入賬, 還有些報關(guān)單沒有開票,。2.現(xiàn)在要填寫出口海關(guān)數(shù)據(jù),跟增值稅申報的數(shù)據(jù) 這樣肯定有差額出現(xiàn) ,如果按照申報增值稅的數(shù)據(jù)填寫??墒乾F(xiàn)在海關(guān)跟稅務(wù)可是連通的。查的出來的 23年補的21年22年收入直接開在了23年做收入,沒有按單筆補稅。 3.我是23年年底才來這家公司的 之前的過錯都是代理記賬造成的。不知道什怎么辦了?麻煩老師指點一下。
老師,是這樣的,我們公司23年11月的時候付了一筆6萬5的備用金給我們同事,當(dāng)時做了的是借其他應(yīng)收,貸銀存,12月底的時候他說能拿發(fā)票過來,就做了筆借主成本,貸其他應(yīng)收,然后12月底發(fā)票沒拿來,做賬的同事沒注意1月份就按照正常的申報了,今年1月底才拿來的,跨年了這個是不是涉及要調(diào)賬?具體分錄怎么寫合適呢?還是什么分錄都不更改,報23年年報的調(diào)增就行,
老師,我們向供應(yīng)商采購,供應(yīng)商也正常開票給了我們,但是后續(xù)我們發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,需要扣供應(yīng)商的錢,我們是直接在付的貨款中扣,還是讓供應(yīng)商打賠款錢,哪個比較合規(guī)
請問老師物業(yè)公司的成本是哪些呢?
能翻譯一下這是什么意思?
老師,銀行承兌付款的做賬需要哪些附件?
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會計處理,需要哪些附件
請問老師發(fā)票沒開導(dǎo)致現(xiàn)金負數(shù),這句話怎么理解呢?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,我更改了24年匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報我改完了,我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財務(wù)報表變了 我怎么更正
你好,請教下,利潤表,和資產(chǎn)負債表勾稽關(guān)系,相差10萬元, 資產(chǎn)負債表,未分配利潤比利潤表多整10萬,查看了下,科目余額表,未分配利潤,有個10萬?
老師,資產(chǎn)清算所得稅申報實際應(yīng)補所得稅額是實際要補繳的稅嗎?
偷稅 漏稅 騙稅 是什么區(qū)別? 通俗的講
不能做費用了?發(fā)票也是22.23的發(fā)票
還有別的辦法?
按權(quán)責(zé)發(fā)生制不能做為今年的費用