假設(shè)100是含稅的,一個(gè)季度開(kāi)出來(lái),增值稅100÷1.01×1%, 附加稅100÷1.01×1%*6%, 你的利潤(rùn)是多少的?
老師,你好,我們是個(gè)體工商戶(hù),查賬征收,這個(gè)季度我們開(kāi)了20萬(wàn)的普票,要交多少稅,怎么計(jì)算?
老師,我去個(gè)體工商戶(hù),查賬征收,至今利索30萬(wàn),需要交多少所得稅?怎么計(jì)算?
老師,個(gè)體查賬征收,一個(gè)月開(kāi)三十多萬(wàn)普票,需要交多少稅?
個(gè)體工商戶(hù)查賬征稅,如果開(kāi)30萬(wàn)要交多少稅,這個(gè)報(bào)稅要怎么報(bào)。 還有也是個(gè)體工商戶(hù)核定征收如果開(kāi)30萬(wàn),要交多少稅,報(bào)稅要怎么報(bào)。
你好,老師,個(gè)體戶(hù),這個(gè)月需要開(kāi)100萬(wàn)的普通發(fā)票,計(jì)算需要交多少稅
充2999送2000是幾折?
老師,稱(chēng)重過(guò)磅費(fèi)開(kāi)票的稅目是什么
請(qǐng)問(wèn)老師,做工商年報(bào)時(shí),公司有一臺(tái)特種設(shè)備怎么填吧?這樣填對(duì)嗎?
老師,公司上一年度有固定資產(chǎn)清理,申報(bào)了增值稅,但是這樣賬上的收入是和增值稅申報(bào)表上是對(duì)不上的,我現(xiàn)在申報(bào)匯算清繳時(shí)把固定資產(chǎn)清理填到了其他業(yè)務(wù)收入里面去,就提示這個(gè),我想請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)收入應(yīng)該填在哪里才是對(duì)的?
職工薪酬納稅調(diào)整表,工資薪金支出賬載金額按什么數(shù)據(jù)填寫(xiě)?明細(xì)賬中
公司充值錢(qián)到酒店會(huì)員卡之類(lèi)的做為招待客戶(hù)入住的可以直接掛招待費(fèi)嗎?明細(xì)分錄嗎
24年底暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50萬(wàn),次年年初紅沖該筆分錄,目前到現(xiàn)在五月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是還是負(fù)20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我在匯算清繳要調(diào)增嗎?
中午好老師!我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,就是現(xiàn)在有個(gè)員工想去勞動(dòng)局告老板,然后叫財(cái)務(wù)給她工資表,可以給員工嗎?老板會(huì)不會(huì)怪罪
老師 想問(wèn)一下屬于政府會(huì)計(jì)主體流動(dòng)資產(chǎn)有什么
各位老師,大家好,只要企業(yè),比如!同樣的材料,人工費(fèi)用,產(chǎn)出不用的產(chǎn)品,那么成本單價(jià)怎么計(jì)算出來(lái),
老師? ?個(gè)體戶(hù)是不是減半征收,個(gè)體戶(hù)沒(méi)有成本票
還有一個(gè)經(jīng)營(yíng)所得稅怎么算
申報(bào)的時(shí)候,經(jīng)營(yíng)所得稅和增值稅
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得有減半的政策, 用利潤(rùn)*所得稅稅率-速算扣除 利潤(rùn)200萬(wàn)以?xún)?nèi)減半 如果你沒(méi)有成本費(fèi)用發(fā)票的情況下,100萬(wàn)÷1.01×35%減65000)/2
謝謝老師!
不用客氣 工作愉快