你好,你如果有發(fā)生就填,沒有發(fā)生就可以不用。
老師好!請問業(yè)務(wù)招待費(fèi)的一級科目只能是銷售費(fèi)用嗎?可以是管理費(fèi)用嗎?是管理部門產(chǎn)生的
老師,我看利潤表里業(yè)務(wù)招待費(fèi)只在管理費(fèi)用下面有,,我可以把銷售費(fèi)用下面設(shè)置二級明細(xì)科目業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?這樣到時匯算清繳時把管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用的二級明細(xì)科目業(yè)務(wù)招待費(fèi)的加一起看是否超過扣除比例?
老師,研發(fā)企業(yè),利潤表中,研究費(fèi)用是管理費(fèi)的一級科目,匯算清繳年報表中,管理費(fèi)和研究費(fèi)要拆開填嗎?如果拆開填列,年報納稅申報表里管理費(fèi)+研究費(fèi)用之和等于我利潤表上的管理費(fèi),對嗎?多謝
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi),只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是實際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有,報表就抓取不到報表里面沒有的項目,但是在匯算清繳填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時候又是分開了銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi),老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷售和管理兩個費(fèi)用里面,報表抓取不到銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),就會導(dǎo)致填報的時候有個提示,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤表報表不一致。該怎么辦?
老師,1、研發(fā)人員報銷的招待費(fèi)是計入研發(fā)支出還是管理費(fèi)用啊?2、如果計入研發(fā)支出,月末會結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,那么匯算清繳的時候,填的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額是只包含銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、制造費(fèi)用)中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額總和,還是也包含研發(fā)支出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額???
老師,請問什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開戶行
工程安裝公司開具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),簡易計稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運(yùn)維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問題?這是多選題,答案只有一個b,這個選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實際繳納的增值稅會少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對,怎么辦?
老師,問一下賣瓷磚。開13個的專票,收8個點(diǎn)的錢。這樣可以嗎?對方為什么這樣做呢
老師銷售發(fā)貨沒開票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?
公司基本賬務(wù)注銷了的話是不是密碼紙和開戶許可證就都收回去了呀?
老師 請問線下辦理法人變更需要提交什么資料
開13個點(diǎn)的專票,付八個點(diǎn)的錢這樣可以嗎
老師,高管200萬如何節(jié)稅