你好,土石方純?nèi)斯た梢园唇ㄖ?wù)開(kāi)9%或者3%的簡(jiǎn)易計(jì)征,包工包料包 機(jī)器的和純?nèi)斯さ慕ㄖ?wù)企業(yè)所得稅匯算放到建造合同收入
請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅,工程公司是,主營(yíng)業(yè)務(wù)有提供勞務(wù),設(shè)備租賃等。做工程時(shí)有出租機(jī)器設(shè)備的收入,也有提供勞務(wù)的收入,那在確認(rèn)收入時(shí),是不是可以把這兩個(gè)收入都放在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里,而不需要把設(shè)備租賃的收入放進(jìn)其他業(yè)務(wù)收入里?還有如果是分包一部分給其他單位做,開(kāi)回來(lái)勞務(wù)費(fèi)的普通發(fā)票給我們,我們進(jìn)賬時(shí)是不是可以計(jì)入 借:工程施工—合同成本—?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款?
代賬的建筑業(yè) 老師我代賬的建筑業(yè)全是別人掛靠到我們這里,平時(shí)有發(fā)票到我就用工程施工下面分人工費(fèi) 材料費(fèi) 機(jī)械使用費(fèi)等進(jìn)行匯集 然后哪個(gè)月有開(kāi)票收入在按到轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎?我主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/成本 工程施工 下面都是設(shè)置的人材機(jī)在跟各個(gè)項(xiàng)目名稱 分項(xiàng)目核算每個(gè)項(xiàng)目的收入 成本可以嗎?謝謝
一家小規(guī)模勞務(wù)公司承包了200萬(wàn)的純勞務(wù)并給對(duì)方開(kāi)具了發(fā)票,人工工資都是通過(guò)農(nóng)民工專戶代發(fā),但因?yàn)榧追綍簳r(shí)沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi),所以沒(méi)有發(fā)放工資,請(qǐng)問(wèn)老師,這種情況個(gè)稅要怎么報(bào)呢?馬上又要申報(bào)企業(yè)所得稅了,應(yīng)該支付卻沒(méi)有支付的人工工資可以在本期算成成本嗎?企業(yè)所得稅要如何申報(bào)呢?
請(qǐng)問(wèn),建筑勞務(wù)公司是清包工形式承接的工程,現(xiàn)在把部分工程款分包出去后,出現(xiàn)了兩種做賬方式1、分包公司提供人員名單,建筑公司(總包方)以全員全額人員工資形式申報(bào)個(gè)稅,然后直接計(jì)入工程施工,貸方應(yīng)付分包方,個(gè)稅申報(bào)時(shí)再由應(yīng)付分包方轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工薪酬里。2、直接結(jié)算分包款,讓分包方開(kāi)具建筑服務(wù)*建筑勞務(wù)發(fā)票,這樣直接計(jì)入工程施工,不用再申報(bào)個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn)這兩種方式哪種好?我個(gè)人感覺(jué)第一種是不對(duì)的,因?yàn)榧追绞侵苯哟蚩罱o分包公司,甲方應(yīng)付款雖然包含了我方分包出去的工程款,但是這一塊勞務(wù)結(jié)算甲方和乙方直接收付,我方只是在賬上過(guò)一道并且是給甲提交乙方的勞務(wù)人員名單等。所以我方申報(bào)個(gè)稅工資有虛增成本的嫌疑。不知我的理解對(duì)否,請(qǐng)老師解答。
土石方純?nèi)斯?,開(kāi)票也按建筑工程9%可以?然后也有包工包料包機(jī)器的土方工程,也有純?nèi)斯さ?,,,這種情況企業(yè)所得稅匯算清繳營(yíng)業(yè)收入放勞務(wù)收入可以?
老師,請(qǐng)問(wèn)24.12月資產(chǎn)負(fù)債表里期末的應(yīng)付職工薪酬數(shù)值應(yīng)該是24.12月計(jì)提的工資數(shù)據(jù),也是稅款1月的個(gè)稅數(shù)值嗎
房地產(chǎn)公司銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷售收入怎么計(jì)算
買一個(gè)二十多萬(wàn)的車,增值稅能抵多少?
老師,因?yàn)槲覀児咀N了,收了有筆500元定金,現(xiàn)在要退,可以用法人的賬戶退嘛
請(qǐng)問(wèn)原材料還剩多少?zèng)]有沖銷完
老師,報(bào)銷費(fèi)用如果有20,30元金額的沒(méi)有票,是不是不能計(jì)入所得稅匯算,需要調(diào)整出來(lái),要么用其他票據(jù)抵扣
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅稅負(fù)率應(yīng)該怎么控制?麻煩詳細(xì)講解一下
營(yíng)業(yè)外收入中有一部分是客戶給的快遞費(fèi)補(bǔ)償1000元,一部分是是供應(yīng)商質(zhì)量不合格給的賠償2500元,請(qǐng)問(wèn)這兩筆營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)該填寫在所得稅年報(bào)的哪里?怎么調(diào)增?
老師,我想咨詢下一般納稅人提供純加工勞務(wù)稅率是13%還是6%呢?
老師,稅收滯納金能企業(yè)所得稅匯算扣除。
因?yàn)橥潦焦こ虒儆诮ㄔ旆课?、道路等建筑物相關(guān)的工程作業(yè),符合建造合同收入的定義。