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老師,我公司要注銷公司,但名下還有車輛一臺,原價50萬,折扣了20萬,剩余價值30萬,當初來時抵扣了進項稅,現(xiàn)我把剩余價值賣了35萬,請問以前抵扣了的增值稅要怎么處理,價格多了5萬,要怎么處理,會計分錄怎么處理

2025-05-08 14:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-08 14:08

你好,以前抵扣的就抵扣就可以的。你處置出去需要正常交增值稅價稅合計賣了35萬的情況下,35÷1.13×13%,這個是銷項稅額。 借銀行存款35 貸固定資產(chǎn)清理35÷1.13, 應交稅費,應交增值稅銷項35÷1.13×13%, 借固定資產(chǎn)清理30, 累計折舊20, 貸固定資產(chǎn)50, 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入35÷1.13-30。

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快賬用戶4220 追問 2025-05-08 14:12

那抵扣的50萬增值稅不用退30萬嗎,

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齊紅老師 解答 2025-05-08 14:13

你好退30是什么意思?

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快賬用戶4220 追問 2025-05-08 14:16

因為我沒做過,我50萬的進項稅是全抵扣了,現(xiàn)在我只折舊了20萬,還有30萬我不知道是不是要把這30萬的進項抵扣稅退了?如果要是我沒有抵扣增值稅,我賣這個車35萬,我不是一樣要交13%的增值稅?那抵扣了和沒抵扣 是否沒區(qū)別?不好意思,有點擾了

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齊紅老師 解答 2025-05-08 14:21

不退 正常抵扣就行,就是你像你買來的商品,你銷售出去了進項不照樣可以抵扣 你現(xiàn)在抵扣出去了,不管你銷售價格是多少,你都需要按照處置價格來交稅呀 處置290,000的話,那也得按照290,000繳納

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快賬用戶4220 追問 2025-05-08 15:07

那抵扣了和沒抵扣是否沒區(qū)別,都上13%的增值稅

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齊紅老師 解答 2025-05-08 15:15

看政策如果是一三年之后買來的單位是一般契稅的,不管題抵扣沒有抵扣都是13% 你之前已經(jīng)抵扣那一定是13%

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你好,以前抵扣的就抵扣就可以的。你處置出去需要正常交增值稅價稅合計賣了35萬的情況下,35÷1.13×13%,這個是銷項稅額。 借銀行存款35 貸固定資產(chǎn)清理35÷1.13, 應交稅費,應交增值稅銷項35÷1.13×13%, 借固定資產(chǎn)清理30, 累計折舊20, 貸固定資產(chǎn)50, 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入35÷1.13-30。
2025-05-08
同學你好 這個要交增值稅的 借固定資產(chǎn)清理53萬 借累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理%2B銷項77
2022-09-27
你好 低于評估價 稅局會 核定征收的?
2022-10-26
你好,按照10萬元來計算增值稅,是需要交納的,屬于銷項 如果有進項也是可以抵扣的
2025-04-30
你好,這個我估計你這樣操作,稅務局會給你核定收入的。
2025-03-04
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