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老師,我有一個一般納稅人公司資產(chǎn)上還有一輛車,當(dāng)時購進時已經(jīng)給了增值稅,現(xiàn)在我要把這輛車賣了并且注銷,但是請問你的增值稅這部分怎么處理呢?說我買車買成50萬,現(xiàn)在賣了10萬,這個增值稅怎么處理?

2025-04-30 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-30 12:06

你好,按照10萬元來計算增值稅,是需要交納的,屬于銷項 如果有進項也是可以抵扣的

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快賬用戶4665 追問 2025-04-30 12:42

原來買50萬的時候,他的銷項稅我是已經(jīng)抵扣了的。那現(xiàn)在我賣了10萬,這10萬塊錢本來是低于售價的話是不用繳增值稅的,因為我以前已經(jīng)用來抵扣了,所以說這10萬塊錢是要交增值稅,那以前的就是用來抵扣的增值稅要怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2025-04-30 12:47

以前已經(jīng)抵扣的,不用做處理的 這樣對現(xiàn)在10萬計算銷項交稅

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快賬用戶4665 追問 2025-04-30 12:49

我是一般納稅人,賣車是不是如果沒抵扣現(xiàn)在就不用交增值稅

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齊紅老師 解答 2025-04-30 12:53

如果當(dāng)時沒有抵扣,現(xiàn)在按照簡易征收 抵扣進項還是相對比較劃算,因為抵扣按50萬,銷售的時候只有10萬

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快賬用戶4665 追問 2025-04-30 12:54

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-30 12:55

不客氣,祝您工作愉快

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你好,按照10萬元來計算增值稅,是需要交納的,屬于銷項 如果有進項也是可以抵扣的
2025-04-30
銷售的時候按13%計算銷項稅就行,進項正常抵扣
2025-03-28
您好 請問車輛是計入的固定資產(chǎn)么 是一般納稅人么
2024-07-11
你好 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
2022-03-11
同學(xué),你好? 分錄是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2023-03-07
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