你好,按照10萬元來計算增值稅,是需要交納的,屬于銷項 如果有進項也是可以抵扣的
你好,我之前用公司買了一輛豪車100萬,不到兩年我給他賣給我個人了,只賣了10萬,稅務(wù)局通知我要補稅,這輛車子當(dāng)時是公司出資,已經(jīng)抵扣了增值稅進項稅額,也做了20萬的折舊,我還要補哪些稅呢?
老師,公司以前買了一輛車,抵扣過增值稅,看賬務(wù),現(xiàn)在這輛車已經(jīng)到了折舊年限了,也就是說已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在企業(yè)打算賣出去,賣給私人,請問從會計處理上,我要怎么處理?就是說我要怎么做分錄?
2017年我司購買了一輛轎車,當(dāng)時抵扣了17%的進項稅,現(xiàn)在處置該轎車,收款10萬元,請問這10萬應(yīng)該怎么繳納增值稅呢?按照什么繳納呢?
老師你好,請問我公司2022年買了一輛車,10月份賣給了第三方,沒有收錢,第三方把這個車賣了余款又買了一輛車,就掛在了另外一家公司。目前的問題是,當(dāng)時把這個車賣給了第三方,報了增值稅。我這邊怎么進行賬務(wù)處理喃?主要是沒有收到錢,但是又報了稅,這個不做,收入就對不上。
你好,請問下我們公司名下有個車指標(biāo),還有一輛車,現(xiàn)在把這輛車賣了,35萬,需要繳納增值稅嗎?怎么做賬呢?
怎么下載下載出口報關(guān)單,
請問試驗費和代理費的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺電腦申報個稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費計入了長期待攤費用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進行分?jǐn)?,我?024年進行了分?jǐn)偅謹(jǐn)倳r將以前年度的計入到了利潤分配-未分配利潤科目,2024年的計入了管理費用-裝修費科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?
原來買50萬的時候,他的銷項稅我是已經(jīng)抵扣了的。那現(xiàn)在我賣了10萬,這10萬塊錢本來是低于售價的話是不用繳增值稅的,因為我以前已經(jīng)用來抵扣了,所以說這10萬塊錢是要交增值稅,那以前的就是用來抵扣的增值稅要怎么處理呢?
以前已經(jīng)抵扣的,不用做處理的 這樣對現(xiàn)在10萬計算銷項交稅
我是一般納稅人,賣車是不是如果沒抵扣現(xiàn)在就不用交增值稅
如果當(dāng)時沒有抵扣,現(xiàn)在按照簡易征收 抵扣進項還是相對比較劃算,因為抵扣按50萬,銷售的時候只有10萬
謝謝老師
不客氣,祝您工作愉快