對的是的,是這么做的。
老師,5月份收到一次工程款52000。我當時已經(jīng)確認收入并按含稅金額進行了申報。但是并沒有給對方開發(fā)票。現(xiàn)在對方要求補發(fā)票,那么我可以給對方按不含稅金額52000,稅款520元給對方開普通發(fā)票嗎?
老師您好!麻煩您一下 我們4S店上個月有一單客戶保養(yǎng)結(jié)算的單子當時已經(jīng)確認收入了 但是發(fā)票上個月沒有開 ,開在2月份了 一月份做賬我只做了收入 沒有做稅 這個月發(fā)票開好了怎么操作呢?是只做稅金嗎?
我們是勞務派遣服務公司,收到各合作單位預付全年或半年款,記賬是已經(jīng)做預收向東款,然后我公司按月代發(fā)工資 代繳社保并收取服務費,以每個月實際發(fā)生的費用(也就是包含代發(fā)代繳及服務費)結(jié)算確認為每個月收入。但9-10月當中,有一半以上已發(fā)生(也就是應結(jié)算的費用)未開具增值稅票。在做當月收入時,是按應結(jié)算的收入金額做賬呢?還是按已開票的收入做賬?。如果按實際應結(jié)算的金額入賬,就會存在做賬的收入與電子稅務局報稅的增值稅銷售額不一致。而未開票的這部分收入,在11月是要進行補開的
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師好,我單位有應收帳款12萬,是去年12月份到今年的6月份的應收帳款總額,在這期間每個月都是做了主營業(yè)務收入的,今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對方,由于合同原因,對方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款,我把電子發(fā)票要回來了,在9月5號又把8月份開的12萬元電子發(fā)票做紅沖處理了,重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
如果是小企業(yè)準則,就是營業(yè)外支出,資產(chǎn)和負債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了,企業(yè)準則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計沒動,利潤表也沒有減少
老師,我們是一般納稅人,是開的食堂,我們的供應商開的這張普票,為什么有免稅的呢
簽發(fā)現(xiàn)金支票,是不是蓋“銀行付訖”的章還是“現(xiàn)金付訖”?
計提了壞賬準備,資產(chǎn)合計會不會減少。在利潤表里資產(chǎn)損失會在哪個科目里顯示
老師,晚上好,能幫忙在庫存表的入庫數(shù)據(jù),出庫數(shù)據(jù),和庫存數(shù)據(jù),加個公式嗎?
老師,麻煩問下上游公司申請發(fā)票額度還需要下游公司確認合同嗎?
老師你好,之前公司一直虧損,當月看有點凈利潤了,不多就幾百,為什么這個就不能分配利潤呢,我們是有內(nèi)賬的,我們有利潤是不是可以收點現(xiàn)金用?用于利潤分配呢?
企業(yè)會計準則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會計入管理費用還是營業(yè)外支出
老師有制造業(yè)的制造費用明細表模板嗎?方便截圖用下嗎
老師,個人給公司維修機械:除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
不對吧 但是總收入應該是一樣220才對吧,這樣收入就少了10萬
如果要求開發(fā)票了,你有100,000是以前月份多的收入,你重復的做了,所以要減去
那應該總收入不變呢?我把我自己繞進去了,不管是不是開發(fā)票,不應該都按照結(jié)算金額來嗎?老師你說詳細點
如果開重復的票10的情況下,你的收入是100+120-10=210 如果沒有開重發(fā)票,你開了220的發(fā)票,那就是220。 如果你沒有開重發(fā)票,開了210的話,那就是210。
也就是第二種情況下,你開了多少的收入,確認多少。
我們大多數(shù)都是無票收入,開票很少,那個10萬就是5月份無票收入40的一部分,到了6月份又要求我們開了,5月份10萬沒有開,就是說現(xiàn)在總收入不應該論開不開發(fā)票,而應該是結(jié)算
對的是的,看結(jié)算。這個10之前已經(jīng)結(jié)算了,但是這一次開了發(fā)票,不算到本月的收入。
那和開發(fā)票沒有關系了 不管啥時候的發(fā)票,要不然我會少了10元收入
和開發(fā)票沒有關系。