出口免增值稅不退稅
我們是小規(guī)模納稅人 也是外貿(mào)企業(yè) 在幫別的公司進(jìn)口一批貨物 對方要讓我們開13個點(diǎn)的專票 我們第一次給他們開了普票 他們不要,第二次給他們開了一個點(diǎn)的專票 稅點(diǎn)他們承擔(dān) 他們今天和我說不行 一定要13個點(diǎn)的 我說我們是小規(guī)模納稅人只能開一個點(diǎn)的 他們說外貿(mào)企業(yè)就能開13個點(diǎn)的 老師,既是小規(guī)模納稅人又是外貿(mào)企業(yè)能開13個點(diǎn)嗎,可以的話怎么開呢
外貿(mào)企業(yè),如果我的進(jìn)項發(fā)票是小規(guī)模納稅人開出的3%的專票,能退稅嗎?
我是一般納稅人外貿(mào)企業(yè),我出口一個貨品,9000人民幣,進(jìn)項票是小規(guī)模企業(yè)開了3%的專票, 一般我們都是13%或者9%的退稅,3%是為什么不能退稅
老師,您好。我們是小規(guī)模國際貿(mào)易企業(yè),出口只能免稅,沒有退稅?,F(xiàn)在貨物出口,需要開出口發(fā)票嗎?另外,我們供應(yīng)商沒有開發(fā)票給我們的。
老師你好,我們是外貿(mào)公司,要出口一批貨,特殊標(biāo)識是禁止出口或出口不退稅。那我們還是需要工廠給我們開增值稅專票是嗎?不能收普票
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
只要是普票,不管是3個點(diǎn)還是13個點(diǎn),都可以做免稅,我們不需要做轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理,只有在沒有發(fā)票的情況下才需要做轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理是嗎
只是在實際對內(nèi)銷售的時候才是內(nèi)銷。外銷都要出口的
那是不是普通發(fā)票,不管是3個點(diǎn)還是13個點(diǎn),都做免稅處理,我們不需要交稅
是的,你們不需要交增值稅的
出口只能開0%的稅率,不能開帶稅率的發(fā)票
整套單證資料準(zhǔn)備齊全做免稅處理對吧
是的,只能開0%的稅率的
不是,我現(xiàn)在是說進(jìn)項,我們收到無論是3個點(diǎn)還是13個點(diǎn)的,都不需要繳納進(jìn)項稅,做免稅處理就好了,對吧
進(jìn)項直接視同普票做賬,計入進(jìn)貨成本
你怎么看不懂我要問的呢
我知道你的意思,意思進(jìn)項不抵扣直接做成本,不需要交稅,銷售才考慮是否交稅哈
不是不是
銷售本身就是免稅的不需要考慮,進(jìn)項不管什么稅率發(fā)票都含稅做成本就是了哈,沒明白你說的免稅處理什么意思?
首先,13個點(diǎn)和1個點(diǎn)的專票我們都可以直接做退稅,對吧。那如果有那種13個點(diǎn)和1個點(diǎn)的的普票開進(jìn)來,我們做免稅處理,把單證資料備齊是不是
小規(guī)模出口只能免稅,不退稅的,取得專票也沒法退稅,直接含稅做進(jìn)貨成本就行。