四月份給客戶開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在還可以紅沖
10月29號(hào)開(kāi)的專票給客戶,現(xiàn)在還可以作廢嗎
老師:1、12月份給客戶開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,客戶1月份說(shuō)開(kāi)票信息提供錯(cuò)誤未抵扣,這樣的情況,1月份可以作廢發(fā)票,在開(kāi)具藍(lán)色發(fā)票嗎?
五月份開(kāi)的普票,現(xiàn)在客戶弄臟了,要重新開(kāi),這種跨月的可以作廢嗎
老師,7月份開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票現(xiàn)在可以作廢嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 2023年給客戶開(kāi)了發(fā)票 現(xiàn)在作廢可以嗎?
你好,第一季度的時(shí)候在一家公司申報(bào)個(gè)稅了,在第二季度的時(shí)候注冊(cè)了個(gè)體工商戶,在第二季度個(gè)體工商戶申報(bào)的時(shí)候投資者減除費(fèi)用提示已在綜合所得扣繳申報(bào)中銷售扣除本次申報(bào)不可重復(fù)扣除
第三季度的研發(fā)加計(jì)扣除后,企業(yè)所得稅為負(fù)數(shù),之前的繳納的企業(yè)所得稅會(huì)不會(huì)退回給企業(yè)的
老師 填完納稅申報(bào)表第一行收入是不是應(yīng)該是賬上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入
老師,企業(yè)所得稅顯示的征期是4月到6月的,下面這個(gè)數(shù)據(jù)我是填本期的還是填整個(gè)年度的?
請(qǐng)教一下,我現(xiàn)在手上有兩個(gè)公司是我做法人的,我現(xiàn)在又想開(kāi)多一個(gè)公司,對(duì)我有什么影響嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師異地預(yù)繳增值稅按含稅價(jià)還是不含稅呢?我們管局說(shuō)按含稅價(jià),但是我以前預(yù)繳都是按不含稅預(yù)繳的
老師,住房公積金的繳費(fèi)基數(shù)要和工資一致嗎,比工資高可以嗎
自己在抖音上賣(mài)貨。開(kāi)單不給個(gè)人不開(kāi)發(fā)票,但是收入提現(xiàn)到公戶上。這個(gè)直接記收入嗎?因?yàn)椴婚_(kāi)發(fā)票,所以也不結(jié)轉(zhuǎn)成本了。對(duì)不 每個(gè)月工資可以有變化嗎?有的時(shí)候不賺錢(qián)的時(shí)候工資就是零,多了就是按多的發(fā)。不超6000。這樣可以嗎
個(gè)獨(dú)能通過(guò)轉(zhuǎn)讓股權(quán)變成有限公司嗎?
無(wú)票支出,直接走私戶付,不入賬,和走公戶付入賬來(lái)年納稅調(diào)增,有什么區(qū)別和影響嗎
那賬就怎么做哈,
沖減收入與增值稅
就是四月份正常做銷售,五月份做沖減,還是都做在四月
四月份正常做銷售,五月份做沖減,在不同月份處理