10月之后來的發(fā)票必須是10月之后業(yè)務(wù)發(fā)生的進項才能抵扣。
老師你好,我們之前是小規(guī)模納稅人這個月剛升了一般納稅人,然后想問下,我這個月開出去的銷項,下月開進來抵扣發(fā)票,能進行抵扣么?
老師 我們單位從小規(guī)模納稅人變成了一般納稅人 然后選擇的是下月生效 那么我只要收到的是10月1號之后開的進項票 就都可以抵扣了 對嗎
我公司在今年10月升為一般納稅人,但是之前19年9月開始就陸續(xù)有專票的進項進來,因為之前是小規(guī)模所以都是含稅進入成本,但是認證平臺上有顯示這些在升為一般納稅人之前的進項,能否抵扣?如果抵扣該如何改賬入賬?
老師好,我家10月是小規(guī)模,11月為一般納稅人,那么10月未開進來的普票-可以開成專票嗎,用于認證抵扣進項稅
老師,我公司截至8月為止還是小規(guī)模納稅人,如果8月進來專用發(fā)票我還是小規(guī)模納稅人還沒轉(zhuǎn)為一般納稅人,那后期假如10月份轉(zhuǎn)為一般納稅人,8月的專用發(fā)票能在10月份認證抵扣嗎?有沒有說要在專用發(fā)票進來之前小規(guī)模就要轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料,項目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個表還是2個表???
公司在中國銀行貸款300萬,有申請政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時應(yīng)該怎么做賬
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機構(gòu),取得的收入與機構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關(guān)費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
就是我們現(xiàn)在4月開了發(fā)票開了貳佰多萬,那現(xiàn)在我們?nèi)ツ?0月升為一般納稅人取的那個進項發(fā)票可以現(xiàn)在認證嗎?
但是有一種情況就是小規(guī)模期間付的款,但是來的進項發(fā)票是升為一般納稅人開來
那個不行的,小規(guī)模期間的業(yè)務(wù)后期開的發(fā)票不能抵扣。
那如果付款和開票都是十月之后的呢?
是10月份后實際發(fā)生的業(yè)務(wù),比如進貨是在10月。如果以前的貨物還沒銷售,在10月以后取得發(fā)票可以抵扣。
就是我們現(xiàn)在這個項目上是10月之前開出去的銷項發(fā)票開完了,但是付款和來的進項發(fā)票這個是十月之后發(fā)生的業(yè)務(wù)
10月以后發(fā)生的業(yè)務(wù)就可以正常抵扣,以前的就要分析
那就是我們現(xiàn)在只要是10月之后我們付給供應(yīng)商的款和10月之后收的成本進項發(fā)票就可以認真抵扣嗎?這個不管我們開出去的銷項發(fā)票發(fā)生在什么時間嗎?
是的,就是那樣子的
那就是這個項目的開票金額銷項在小規(guī)模期間開完,然后升為一般納稅人之后和供應(yīng)商發(fā)生的業(yè)務(wù)來的進項成本票可以在別的項目上都可以抵扣,是這樣嗎老師?
意思是進貨要跟銷售時間對應(yīng)。你銷售是在10月前,10月后取得對應(yīng)的進項就不能抵扣
那這樣是不能抵扣嗎?
按我說的原則分析哈。必須是進貨是在10月以后
那意思就是必須是十月之后開出去的銷項才可以嗎?
意思是進貨要在10月以后,不能是10月前進貨且已經(jīng)銷售,10月以后補開的發(fā)票就不行. 10月前進貨還沒銷售,10月以后補開的發(fā)票就可以的.
我們是10月之前吧項目所有的銷項已經(jīng)開完了,但是我們進項成本票是10月之后供應(yīng)商給我們開的
以后補開的發(fā)票不能抵扣的。