同學(xué)你好,把4月發(fā)的工資都做到4月份即可。
老師您好!我公司施工企業(yè),工地臨時用工12個人的工資按項目結(jié)束后一次發(fā)放的。4月。5月,6月。三個月的工資都在6月份一次性發(fā)放。4月,5月份的工資當(dāng)月沒有計提。都是在6月份統(tǒng)一計提,發(fā)放的,工資三個月分類分開做的。個人所得稅也是申報在6月份了,用工日期從3月1日開始到6月30日結(jié)束。那我計算殘保金人數(shù)的時候,這個人數(shù)是應(yīng)該怎么計算呢?
老師:我們公司來了一個新員工,來公司的條件之一是要求給補三個月的保險。我們給他補了1-3月份的保險,是按照每月工資10000元的基數(shù)補得,那么我申報他個稅的時候,他前二個月的工資我按照社保個人負(fù)擔(dān)的那部分申報工資。然后簽一份勞動合同,把每個月的工資數(shù)寫清楚,是這樣操作嗎?
老師好,我們公司7月份發(fā)的4月份和5月份的工資,其中有幾人的工資每月超了5千。例如有一個人的工資4月份工資8000元,5月份工資也是8000元,沒有任何扣除項,做工資表時4,5月份個稅分別扣了90元,如果入職日期放在4月份時,那么本次申報個稅填寫16000元時,他們都不需要繳個稅了,但做工資表時已經(jīng)扣除了個稅,應(yīng)該怎么報?可以把入職日期填在6月份嗎?
老師,我們公司有一位員工5月份社保開始轉(zhuǎn)到自己公司的,之前發(fā)工資都是外包發(fā),之前外包報個稅都是當(dāng)月報當(dāng)月的,就是4月份工資在4月份的征期里申報的,然后我們公司是4月份工資是在5月份征期里申報的,所以現(xiàn)在就相差了一個月,他現(xiàn)在個稅上查就是6月份沒有申報,那現(xiàn)在要怎么搞,我們現(xiàn)在7月份已經(jīng)給他申報了5 月份的工資
老師,我們公司有一位員工5月份社保開始轉(zhuǎn)到自己公司的,之前發(fā)工資都是外包發(fā),之前外包報個稅都是當(dāng)月報當(dāng)月的,就是4月份工資在4月份的征期里申報的,然后我們公司是4月份工資是在5月份征期里申報的,所以現(xiàn)在就相差了一個月,他現(xiàn)在個稅上查就是6月份沒有申報,那現(xiàn)在要怎么搞,我們現(xiàn)在7月份已經(jīng)給他申報了5 月份的工資 就是現(xiàn)在只有6月份沒有申報,影響他積分了,5月份申報了,然后就到7月份了,6月份沒有申報 我們公司是6月份申報4月份的工資,但是他4月份的工資是外包那邊5月份給他申報了,所以6月份也沒有他的,現(xiàn)在要怎么辦
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
分錄怎么寫
同學(xué)你好,按你所述,按我的理解,計提工資,借,管理費用等科目,14400元,貸,應(yīng)付職工薪酬,14400元,同時,借,應(yīng)付職工薪酬,14400元,貸,銀行存款,14400元。
您這個數(shù)是怎么來的
同學(xué)你好,我的理解是9000元,加三個1800元就是5400元。這么來的。
不是老師,您看這個銀行回單,我能不能把這四筆工資做一個分錄
同學(xué)你好,你說的是380+300+400+800。這4筆吧,如果是的話,可以做一個分錄的。
是的,法人備注的是工資,所以我把這幾筆的總和,做一個分錄
分錄計提嗎
同學(xué)你好,是的,分錄計提并發(fā)放即可,借,管理費用等科目,1880元,貸,應(yīng)付職工薪酬,1880元,同時,借,應(yīng)付職工薪酬,1880元,貸,銀行存款,1880元。
好的老師,還有一個問題,法人轉(zhuǎn)賬的時候有一個手續(xù)費4元,這個怎么做分錄
同學(xué)你好,手續(xù)費,借,財務(wù)費用-手續(xù)費,4元,貸,銀行存款,4元。