借:銀行存款/應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:銀行存款/應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師小規(guī)模納稅人,確認(rèn)收入時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做,還有繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄?
老師我想問(wèn)一下,現(xiàn)在小規(guī)模做賬確認(rèn)收入,是免稅收入,那么確認(rèn)收入時(shí)我應(yīng)該做分錄怎么樣的,申報(bào)增值稅報(bào)表我是怎么填表,直接填到免稅那一欄嗎?
你好!我們是小規(guī)模納稅人,2022年4月1日起,免征增值稅會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人增值稅3%的已經(jīng)免稅了,那收入的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師你好 ! 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人在2022年4--12月的收入確認(rèn)時(shí),會(huì)計(jì)分錄怎么做?
以前年度賬務(wù)調(diào)整,可以只更改年度報(bào)表及所得稅,不更改季度報(bào)表及所得稅嗎?如果季度報(bào)表不更改 最新一期季報(bào)可以直接使用新報(bào)表嗎,前后不一致會(huì)怎么樣?應(yīng)該怎么操作?
老師,我們上個(gè)月在銀行承兌貼現(xiàn)了,我需要讓出納提供我些什么做為做賬的附件呢,
老師 我們那個(gè)電子發(fā)票的航空運(yùn)輸電子客票行程單 購(gòu)買(mǎi)方寫(xiě)了個(gè)人 沒(méi)有寫(xiě)單位 不能認(rèn)證抵扣 可以計(jì)算抵扣嗎
老師您好,我們是小公司,財(cái)務(wù)主管說(shuō)中級(jí)會(huì)計(jì)上的東西根本用不到,說(shuō)考了有什么用,能解決公司的問(wèn)題嗎?是這樣的嗎?
老師,我們的設(shè)備租個(gè)別人,收取租賃費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做,謝謝
老師,個(gè)體戶(hù)申報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得時(shí)的營(yíng)業(yè)收入是按不含稅還是按含稅的金額來(lái)申報(bào)?
老師,您看下23年的加權(quán)平均數(shù)和資本化率這么算對(duì)不對(duì)
小規(guī)模納稅人,上月收到一筆無(wú)票收入,當(dāng)時(shí)手動(dòng)把稅算進(jìn)去了,借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅。但是這個(gè)月客戶(hù)又要發(fā)票,那賬務(wù)怎么處理呢
批量開(kāi)的發(fā)票,怎么批量沖紅?
計(jì)算員工工資,單休月薪5000 出勤3天離職了 5000?26??3是嗎
不用再單獨(dú)體現(xiàn)增值稅了嗎
直接免稅的就不用體現(xiàn)