您好,稅務不發(fā)信息就沒事,我們前幾年也沒事,現在稅務發(fā)信息給法人,1個月內稅務開戶,要么就注銷
老師,我們是分公司,然后總公司因為用地沒有批準下來,就一直沒有建設,也沒人,但是前一陣稅務局讓做了稅務登記,這樣就必須每個月報稅,增值稅等我就做零申報,那個人所得稅的話可以不申報嗎?確實也沒人,沒有工資發(fā)
公司去年7月辦理了營業(yè)執(zhí)照但是一直沒有營業(yè),到現在都沒有去稅務登記和開戶,現在6月底了,工商發(fā)了短信提示年報,現在是直接進行申報工商年報還是先去稅務登記呢?去稅務登記會不會被罰款呢?稅務登記后如果還是不經營可以不開戶嗎?
首違不罰 你好,我們老板有公司是請的代辦在今年3月份注冊了營業(yè)執(zhí)照。但是我們老板不知情代辦做了稅務登記要每月申報個稅和按季申報增值稅等。因為我們這公司還沒經營,所以一直以為不用報稅。現在發(fā)現從做稅務登記開始,一直到本月,稅費一直未申報過,代辦也聯系不上了?,F在我們安排人去補申報,并注銷稅務,會不會罰款?適用首違不罰嗎?
老師,我們有個公司,做了工商登記,七八年了一直沒做稅務登記,也沒有業(yè)務,也從來沒報過稅,現在有業(yè)務了,想用這個公司,現在還可以做稅務登記嗎,時間有點久了,現在做稅務登記會不會你有罰款之類的
老師,我們有個公司,做了工商登記,七八年了一直沒做稅務登記,也沒有業(yè)務,也從來沒報過稅,現在有業(yè)務了,想用這個公司,現在還可以做稅務登記嗎,時間有點久了,現在做稅務登記會不會有罰款之類的
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現在資產大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應交?預交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產負債表的時候,然后應交稅費的科目,它的余額是負數。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現在要怎么調整過來?
轉賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結轉主營業(yè)務成本嗎
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉出嗎
老師,商貿企業(yè)所得稅稅負率多少啊