您好,分錄不太對, 借:其他應(yīng)收款 — 甲公司 500 貸:銀行存款 — 李的銀行卡賬戶 500 甲公司代支付給供應(yīng)商乙時,需要有相關(guān)的代付協(xié)議等證明文件。 借:應(yīng)付賬款 — 乙公司 500 貸:其他應(yīng)收款 — 甲公司 500 這里不是現(xiàn)金,還是用銀行存款好
第一個分錄(轉(zhuǎn)1) 借:應(yīng)付賬款—暫估—A公司材料款 1200 應(yīng)交稅費—增值稅300 貸: 應(yīng)付賬款—A公司材料款 1500 第二個(轉(zhuǎn)2)沖回A公司預(yù)付材料款 借:應(yīng)付賬款—其他 —1500 貸:銀行存款 —1500 第三個(轉(zhuǎn)3)預(yù)付A公司材料 借:預(yù)付賬款—購材料款 1500 貸:銀行存款1500 第四個(轉(zhuǎn)4)預(yù)付沖應(yīng)付 借:應(yīng)付賬款—購材料款1500 貸:預(yù)付賬款—購材料款1500 還有一個銀字(預(yù)付A公司材料款) 借:應(yīng)付材料款—其他—A公司1500 貸:銀行存款1000 應(yīng)收票據(jù)500 我想咨詢一下會計大神這幾個分錄對嗎?如果正確怎樣解釋呢?
其他應(yīng)付款設(shè)置二級科目_單位往來/個人往來/保證金 二級科目分別設(shè)置輔助核算(供應(yīng)商_甲公司……) 然后有一筆業(yè)務(wù)是支付給甲公司的保證金,那么這個分錄這樣寫可以嗎?借:其他應(yīng)付款_保證金(甲公司)貸:銀行存款,保證金收回時做相反分錄。
老師啊,我們幫掛靠的公司開票給甲方,我們做賬的話,開票確認(rèn)收入,稅錢他給我們了。我是公司項目獨立核算。開票的稅錢也會交給公司。我是這么做的分錄,1,借銀行存款 貸預(yù)收賬款 2,借預(yù)收賬款 貸其他應(yīng)付款 武漢公司 3,借,其他應(yīng)付款 武漢公司 貸,銀行存款,這樣有一個問題,就是開票增值稅費我怎么做分錄才能把預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款 武漢公司,這兩個科目做平。
請問老師,甲公司乙公司都是我們的客戶,現(xiàn)乙公司經(jīng)營不善無法支付欠我公司的一百萬賬款(我方已開票計入應(yīng)收賬款),乙公司找到甲公司,甲公司愿意幫其支付欠款,甲公司表示之前支付了我方一百二十萬預(yù)付款(我方銀行已收款計入預(yù)收賬款)這次不會再額外支付要我們自行抵扣乙公司欠款,請問老師這種情況如何做分錄謝謝。
甲公司每個月水電費是付給乙公司的;由于甲公司每個月會使用乙公司的刷卡機,刷卡機收到的錢會先由乙公司保管;甲公司和乙公司協(xié)商,每個月刷卡機收到的錢不需要打給甲公司,直接抵扣一部分水電費。甲公司這個賬怎么做呢?分錄可以這么做嗎?上個月:借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 次月付給乙公司水電費:借:管理費用-水電費 貸:應(yīng)收帳款 貸:銀行存款
老師您好 2024年兩賬 存貨結(jié)轉(zhuǎn)成成本了 現(xiàn)在報年報把結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)增了 然后2025年可不可以把2024那兩張票的憑證紅沖調(diào)整??
老師,麻煩問下,公司貨款收到個老板個人賬上了,個人可以把貨款直接轉(zhuǎn)公司賬上嗎?需要什么稅務(wù)合規(guī)資料
老師,這個多選不知道a為啥不選
3月份暫估一匹庫存商品已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項發(fā)票,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫存商品金額計錄
外來人員來公司食堂交餐費是沖費用還是記入收入呢
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會去到成本或者費用?
老師好 我們公司是農(nóng)業(yè)蔬菜種植公司 我們出售廢舊棚膜 滴灌帶等可以開發(fā)票嗎 涉及些什么稅? 謝謝
老師,空調(diào)在折舊攤銷表里屬于那一類,攤銷期限幾年?
老師好!勞務(wù)派遣行業(yè)的殘保金是什么政策,派遣工不在我們公司發(fā)工資,交社保也算我們公司員工嗎?
老師好,現(xiàn)在報年度財務(wù)報表,營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額當(dāng)時以萬元為單位填的數(shù)字,所以對不上!
這相當(dāng)于把其他應(yīng)收款充平了,是這樣嗎? 我想在月底的時候想知道轉(zhuǎn)給甲公司多少錢?
您好,是的,其他應(yīng)收款也只是一個過渡的科目。 看其他應(yīng)收款-甲公司,這個輔助核算明細(xì)賬的貸方發(fā)生額,就是本月我們轉(zhuǎn)的
是不是可以做成這樣呢 1.轉(zhuǎn)給甲公司 借:其他應(yīng)收甲公司 500 貸:銀行存款—李500 2.甲公司收到錢 借:銀行存款甲公司500 貸:其他應(yīng)付款—李500 3.公司代支付給乙供應(yīng)商 借:應(yīng)付賬款—乙供應(yīng)商500 貸:銀行存款甲公司500
您好,不可以,我們只做自己的賬,甲公司收到錢跟我們無關(guān),沒有借:銀行
我設(shè)個銀行存款甲公司呢,也不可以嗎? 內(nèi)賬就是我們項目上發(fā)生的和公司幫忙支付給供應(yīng)商的
您好,不可以的哦,我們的銀行只是自己公司或財務(wù)實際在用的老板私卡
看其他應(yīng)收款-甲公司,這個輔助核算明細(xì)賬的貸方發(fā)生額,就是本月我們轉(zhuǎn)的 老師,這上面的話就沒理解,麻煩老師在說下,謝謝你
您好,甲是幫我們代付的,我們轉(zhuǎn)給甲 多少,甲就幫我們代付多少給乙,就是我們付給甲 的錢,也就是付給乙的錢
那如果項目到了500工程款到甲公司 ,甲公司支付給乙材料商400,甲公司把支付400的材料銀行回單發(fā)給了我們項目上,我們?nèi)胭~ 是不是這樣呢 借:應(yīng)付賬款乙400 貸:銀行存款甲公司400 這算是我們做自己賬嗎?
您好,不是,借:應(yīng)付賬款-乙? 400,貸:其他應(yīng)收款-甲? 400 這樣其他應(yīng)收款-甲還有100余額在借方,這就是欠著 我們公司的
有點不明白 那到了500工程款到甲公司,怎么做會計分錄呢?
您好,借:其他應(yīng)收款-甲? ?500? ?貸:銀行? 500 甲 就是欠著我們500
老師,怎么算是做自己的賬?那公司幫我們代付的,或用工程款幫忙付的材料款怎么做才是做的自己的賬?而不是做的公司的賬呢?
您好,我們的收或付都有賬嘛,甲付給乙這個我們也體現(xiàn)在賬里的,借貸都是往來科目,看欠款就是往來科目的余額
老師,公司收到工程款500 借:其他應(yīng)收款-甲 500 貸:銀行 500(這個銀行就是公司的賬戶還是私人老師的?) 如果是私人老板的,那不是銀行存款就少了嘛,但是私人老板也沒有這筆呀
您好,收到工程款是借:銀行,我們這個分錄是支付嘛 咱是從哪公司賬上轉(zhuǎn)的錢就是公賬,看實際錢從哪里出去的 收到工程款是不會貸方銀行哦