您好,可以的哦,不過如果這個發(fā)票是跨期給我們的,有稅務風險哦,我們收入確認延期,權責發(fā)生制,收入要在貨物風險轉移的當期確認
老師 你好 開發(fā)票的銷售收入 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 建筑公司沒有庫存商品,收到收入后結轉成本是什么意思呢,我不太明白
老師,我是電商平臺,當月賬單要下月出來才開發(fā)票,那我這個確認收入的分錄怎么做呀?可否當月借:應收賬款(暫估入賬) 貸:主營業(yè)務收入, 次月 紅沖上次,再借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅(銷項稅額)
我公司是一家小規(guī)模公司,經營電商平臺,該平臺上商家自行負責商品采購,銷售及發(fā)貨,我司只提供商家與消費者的平臺,我們平臺充值了10萬元的電子卡并向消費者出售并開具了專用發(fā)票,我看了公司之前的賬是,借銀存,貸應收;借應收,貸收入,應交稅費;沒有結轉成本這一步,導致交的稅費都是全額的,那成本該如何確認呢?我現在會計分錄該如何做?關于消費者在平臺上消費,購物卡的金額是直接轉到商家的,商家是否要開票,怎么開?
老師,請問一下電商平臺話費沖值業(yè)務怎么做賬啊,平臺只賺取傭金,客戶在我們平臺充值,話費進入我們平臺,流水大,但是并不是我們平臺公司的全部收入,平臺只賺取一點點傭金,客戶每充值一筆話費我們公司都要先預存足額的錢到運營公司。然后再由運營公司充值到客戶手機里面,那么這個收入和成本要怎么確認啊,銷售發(fā)票也不由我們平臺公司開,是運營商開票給客戶,我們預存的話費相當于是成本,但是沒有發(fā)票,這種情況,怎么確認收入和成本,應該怎么確認收入和成本
老師您好 我們公司有個抽獎活動,客戶抽到現金劵,可以直接抵扣款項,我應該怎么入賬?是直接在發(fā)票金額里面把這個現金減出來再開票,還是怎么滴? 例如 借:銀行存款5000-1000=4000 貸:主營業(yè)務收入 4000/1.13 應交稅費-應交增值稅(銷項)4000/1.13*0.13
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數,做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數字后面的小數點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現金支付了 現在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那如果當月把這部分扣點確認收入,我們收的又是專用發(fā)票,我分錄這樣寫是不是不正確呀,借:銀行存款 銷售費用 應交稅金應交進項稅 貸:主營業(yè)務收入收入 應交稅金-銷項稅額
您好,這個分錄對的呀
好的,謝謝老師
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!