你好,卡片沖了呀轉(zhuǎn)銷固定資產(chǎn)時(shí)

老師,你好,我想問一下, 在調(diào)整未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易利潤(rùn)時(shí),假設(shè) 當(dāng)年10月,甲將賬面800商品以1200賣給乙,乙將該商品當(dāng)管理固定資產(chǎn)使用,壽命10年,殘值0,調(diào)前利潤(rùn)為2000,從前未發(fā)生內(nèi)部交易。 那么 第一年調(diào)整后的凈利潤(rùn)=調(diào)前凈利潤(rùn)2000-加價(jià)部分400+已實(shí)現(xiàn)折舊400/10/12×2 這樣理解對(duì)嗎? 第二年的利潤(rùn)調(diào)整,假設(shè)第二年調(diào)前利潤(rùn)還是2000,產(chǎn)品還是當(dāng)固產(chǎn)使用, 第二年的調(diào)整后凈利潤(rùn)=調(diào)前凈利潤(rùn)2000+已實(shí)現(xiàn)折舊400/10 ? 內(nèi)部交易 第一年已實(shí)現(xiàn)折舊是不是從下月起算 即11.12月 2個(gè)月?
為什么固定資產(chǎn)盤盈要用以前年度損益調(diào)整,沖減的為什么是管理費(fèi)用?分錄是,借:固定資產(chǎn) 貸:累計(jì)折舊,以前年度損益調(diào)整
老師,我單位2022年3月購(gòu)買固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)直接計(jì)入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在想把這部分調(diào)整到固定資產(chǎn),涉及賬務(wù)調(diào)整:借:負(fù)數(shù)管理費(fèi)用,借固定資產(chǎn);從2022.4月到至今漏計(jì)提的折舊怎么處理,還是我只計(jì)提當(dāng)前月份,這個(gè)有點(diǎn)搞不明白;(借:管理費(fèi)-折舊費(fèi),貸計(jì)提折舊)還有調(diào)整2022年賬屬于跨年度調(diào)賬,涉及以前年度損益,以上請(qǐng)您給梳理一下思路、和會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師好,一個(gè)庫(kù)存商品錯(cuò)入到固定資產(chǎn),已經(jīng)計(jì)提了一年多的折舊,現(xiàn)在才調(diào)整,今年以前計(jì)提的折舊需要:借累計(jì)折舊,貸以前年度損益調(diào)整,那今年上半年計(jì)提的折舊要怎么寫分錄
老師,請(qǐng)問一下以前年度多計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊調(diào)整是做借:累計(jì)折舊,貸:以前年度損益調(diào)整,那數(shù)據(jù)的話寫以前年度折舊多的那部分嗎?就比如我以前年度折舊的是1961.65,實(shí)際應(yīng)折舊的是829.93,那我現(xiàn)在調(diào)整的話是不是填借:累計(jì)折舊1131.72,貸:以前年度損益調(diào)整1131.72?
老師 我今天在收到Word 中有 打開文件有幾個(gè)字底下有紅色劃線,為什么打印預(yù)覽時(shí)候 看不到, 對(duì)方是怎么操作的。
固定資產(chǎn)折舊24年7月份固定資產(chǎn)卡片計(jì)提59815.38元,未計(jì)提賬務(wù)調(diào)整的62167.3元,同月賬面因賬務(wù)調(diào)整計(jì)提折舊62167.3元,未計(jì)提59815.38 元。2025年10月對(duì)上述問題進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整后固定資產(chǎn)卡片折舊額為,,元,賬面折舊額為,,元,差額為62167.3元,老師,這個(gè)能不能在解釋一下,
老師,什么叫運(yùn)營(yíng)支出?
個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得按什么比例繳稅,一個(gè)月免稅額是多少
老師,我名下有個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,是家紡的,能開服裝的票嗎
買人家的蒸汽產(chǎn)生的回榴水在賣給人家直接沖制造費(fèi)用,不記收入可以嗎
老師,請(qǐng)教一下,公司其中一個(gè)大股東做唯一最終受益人的話,在填寫受益人備案的時(shí)候,持股比例是寫工商登記的還是寫100
老師請(qǐng)問一下,10月幫朋友交了一個(gè)月社保,錢她是私轉(zhuǎn)給我的,不做工資和報(bào)個(gè)稅,以后也不給她交了,這個(gè)費(fèi)用可以這樣處理嗎? 借:其他應(yīng)付款1183.96 貸:銀行存款1183.96 平賬借:庫(kù)存現(xiàn)金1183.96 貸:其他應(yīng)付款1183.96
電腦重新安裝了系統(tǒng),電扣繳端數(shù)據(jù)都沒了,怎么辦
運(yùn)輸公司的裝卸費(fèi)入成本還是費(fèi)用


如何沖卡片?
點(diǎn)擊資產(chǎn)減少,這里操作
庫(kù)存增加了,固定資產(chǎn)減少了,現(xiàn)在是卡片要按照固定資產(chǎn)銷售做清理嗎?
是的,你說的是正確的
那固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備準(zhǔn)備中間扮演什么角色?如何做分錄?
固定資產(chǎn)的備抵科目
麻煩老師給我寫一下調(diào)整固定資產(chǎn)到庫(kù)存商品的分錄吧,包含累計(jì)折舊以及殘值部分全部提現(xiàn)
借庫(kù)存商品 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸固定資產(chǎn)