同學(xué),你好 是的,要一致

老師,所得稅匯算清繳中A105050表工資薪金實(shí)際發(fā)生額是跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)一致嗎?
老師, 咨詢一個(gè)問題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是一致的,但是我個(gè)稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒有這么多,就是說少申報(bào)了,我在填寫企稅匯算清繳的時(shí)候,是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個(gè)稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫啊
老師,匯算清繳里面的職工薪酬表金額要和個(gè)稅里面的金額,和賬金額必須一致嗎?
匯算清繳的時(shí)候填寫工資薪金支出的時(shí)候,賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額分別怎么寫?
老師您好,匯算清繳工資薪金的時(shí)候?qū)嶋H金額和稅務(wù)金額必須要填寫的跟個(gè)稅系統(tǒng)一致嗎
老師,你好,我們有一家工廠,小規(guī)模納稅人,他在第二個(gè)季度申報(bào)的收入有80萬,開票收入是10萬,未開票收入是70萬。現(xiàn)在是第三個(gè)季度了,能不能把之前季度的(1-2季度)未開票收入改為開票收入,第四季度補(bǔ)開發(fā)票。
老師您好,收到投資公司的分紅怎么做分錄?季報(bào)填哪里?
老師,原來是定期定額個(gè)體工商戶,一直沒有要過成本票,25年3季度才被調(diào)成查賬征收,現(xiàn)在申報(bào)3季度個(gè)稅,收入系統(tǒng)自動(dòng)帶出前三個(gè)季度收入總和,當(dāng)?shù)囟悇?wù)局讓先虛寫一個(gè)成本,將來稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查咱們1,2季度的成本票?還有查賬征收的個(gè)體工商戶將來做匯算清繳時(shí),收入也應(yīng)該是年累計(jì)收入,沒有成本票到時(shí)候咋辦?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市公戶收入多少錢是超線了核定征收的
老師個(gè)體戶經(jīng)營所得個(gè)稅繳納和計(jì)提怎么繳納個(gè)稅
增值稅發(fā)票現(xiàn)在認(rèn)證沒時(shí)間要求了吧?
老師好!咱們是一家餐飲公司,有一家分店的一個(gè)收入在總公司那邊確定了收入開了票,但是總公司這邊,又沒有相應(yīng)的成本費(fèi)用,這一塊的成本支出這個(gè)要怎么調(diào)整與完善?
老師好,請(qǐng)問下公務(wù)員要交個(gè)稅嗎
老師您好,我9月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候正常是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了,但是實(shí)際不用交稅,都減免了,而且還有一點(diǎn)退稅,現(xiàn)在報(bào)稅系統(tǒng)顯示增值稅是負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么做賬呢 ?
老師,我有筆分錄有點(diǎn)懞,能不能幫我看看,之前6月來發(fā)票記賬進(jìn)個(gè)人報(bào)銷,借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款,7月用銀行存款支付了該費(fèi)用,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,然后9月發(fā)現(xiàn)該賬的不對(duì),現(xiàn)調(diào)整為,先沖銷,紅字借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng),貸之前報(bào)銷的個(gè)人,正確分錄,借……,貸應(yīng)付,調(diào)整后是否正確,就是沖銷個(gè)人報(bào)銷這步?


老師,那我的不一致咋辦,或者說我賬載金額填寫成科目余額表應(yīng)付職工薪酬貸方,那我實(shí)際和稅務(wù)金額是不是要按個(gè)稅系統(tǒng)的填寫呢
同學(xué),你好 為什么不一樣??理由是什么?
我查一下老師,就是我想問下,就是工資你不管用管理費(fèi)用,還是制造費(fèi)用還是成本,是不是賬載金額都按科目余額表應(yīng)付職工薪酬的貸方余額填寫呢
老師還有一個(gè)問題,我剛發(fā)現(xiàn)的就是我做工資的時(shí)候把應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目社保寫成了應(yīng)付職工工資,我能不能直接反結(jié)賬進(jìn)去改掉呢老師
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師,我發(fā)現(xiàn)我的賬載金額,實(shí)發(fā)金額,還有稅務(wù)金額都不一致,我能不能按實(shí)際不一樣的填寫上呢
同學(xué),你好 可以,按照實(shí)際情況填寫