是的,去年12月份只開(kāi)了一張紅字發(fā)票(農(nóng)業(yè)免稅的),填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)的(小微企業(yè)免稅銷售額)欄次填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
老師,請(qǐng)問(wèn),個(gè)人獨(dú)資的屬于小規(guī)模納稅人的酒店,根據(jù)2020年第八號(hào)文,季度銷售額30萬(wàn)以下的免征增值稅,在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),免稅銷售額應(yīng)該填寫(xiě)“小微企業(yè)免稅銷售額”還是“其他免稅銷售額”欄次?
請(qǐng)教一下由于11月份開(kāi)具了紅字發(fā)票沖銷“免稅”稅率的發(fā)票,導(dǎo)致本期申報(bào)增值稅時(shí)“減免稅申報(bào)表”帶出來(lái)了負(fù)數(shù),本期實(shí)際扣除金額如何填寫(xiě)(必須為正數(shù)且比第三欄數(shù)字大)?主表第八欄如何填寫(xiě)才不會(huì)提示圖三內(nèi)容?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我是小規(guī)模納稅人,如果一個(gè)季度開(kāi)了58000的發(fā)票,因?yàn)橐咔榈拿怃N稅的,然后開(kāi)了一張紅沖的發(fā)票其中銷售額是負(fù)數(shù)39603.96 稅額是負(fù)數(shù)396.04,紅沖一共是4萬(wàn)元的。那么季度申報(bào)增值稅的時(shí)候我的收入18396.04,是填在免稅銷售額小微企業(yè)免稅銷售額第9.第10欄。然后稅額負(fù)數(shù)396.04是填寫(xiě)在17欄18欄本期免稅額小微企業(yè)免稅額負(fù)數(shù)396.04是這樣嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模2023年一季度有紅沖2022年的免稅發(fā)票,在填寫(xiě)申報(bào)表時(shí),未達(dá)起征點(diǎn),只開(kāi)具了增值稅普票,第9欄免稅銷售額填寫(xiě)正數(shù)發(fā)票減去紅沖后的余額,還是填寫(xiě)本季正數(shù)發(fā)票的金額?
請(qǐng)問(wèn)。我們是小規(guī)模企業(yè)季度申報(bào)增值稅。8月開(kāi)具了5張負(fù)數(shù)普通發(fā)票?,F(xiàn)在的銷售額是負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填表?負(fù)數(shù)的銷售額填寫(xiě)在哪張表內(nèi)的哪個(gè)欄次內(nèi)?謝謝
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,年度匯算,申報(bào)表帶出來(lái)的從業(yè)人數(shù)是從哪提取的數(shù)據(jù)呢,和我申報(bào)的個(gè)稅的人數(shù)對(duì)不上呢
@宋生老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過(guò)程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫(xiě)報(bào)告,這次變成注會(huì)寫(xiě)了,我的勞動(dòng)合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師,年度納稅額指的是?
之前出口的時(shí)候沒(méi)申報(bào)未開(kāi)票收入,然后中間3月是申請(qǐng)了退稅導(dǎo)致現(xiàn)在更正不了連續(xù)的增值申報(bào)表, 能否把一二月的收入錄在四月份增值稅申報(bào)表的未開(kāi)票收入上面
買散裝電腦,組裝成一臺(tái)電腦,電腦發(fā)票開(kāi)電話配件,能入固定資產(chǎn)嗎?
@宋生老師,老師,我之前一直做的工程全過(guò)程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫(xiě)報(bào)告,這次變成注會(huì)寫(xiě)了,我的勞動(dòng)合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師你好,我是石家莊地區(qū),現(xiàn)在在給員工新增醫(yī)保,員工想補(bǔ)繳1-4月的,5月的本月正常交。新增人員的時(shí)候醫(yī)保開(kāi)始繳納時(shí)間是5月還是1月呀?需要去補(bǔ)收那個(gè)模塊操作嗎?
懂了,多謝老師!
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!