你好,這個(gè)你要么就只能調(diào)去年的費(fèi)用或者成本了。
咨詢下 就是我們是高新技術(shù)企業(yè)可以享受加計(jì)扣除,但是去年我們費(fèi)用比較多,交的所得稅也不多,所以就沒享受加計(jì)扣除,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)為什么沒有加計(jì)扣除,這要怎么寫說(shuō)明
您好老師,我有個(gè)疑惑,比如我享受了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,但是我又不想享受高新企業(yè)的所得稅15%的優(yōu)惠政策,這個(gè)可以嗎?因?yàn)槲覀兪切∥⑵髽I(yè)。
老師好,我們是剛申請(qǐng)的高企單位,可以享受研發(fā)加計(jì)扣除,但是我們?cè)谌ツ?季度繳納了企業(yè)所得稅,不想退稅,我這有什么好辦法嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎,我們是高新企業(yè),申請(qǐng)了研發(fā)加計(jì)多交的所得稅退稅,按照小微5個(gè)點(diǎn)所得稅申請(qǐng)的退稅,稅務(wù)給直接拒絕了,不予辦理,會(huì)有什么情況不予辦理呢
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時(shí)候我們?cè)谄髽I(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計(jì)扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計(jì)扣除數(shù),相當(dāng)于沒有享受高新加計(jì)扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策。現(xiàn)在稅局問(wèn)為什么不享受高新加計(jì)扣除,怎么解釋合理一點(diǎn)
申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),缺勤扣款填在哪一項(xiàng)
老師,我5月收到別人3萬(wàn)發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬(wàn) 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
支付購(gòu)買禮品費(fèi)用如何入賬
老師社保完稅證明,開具了沒點(diǎn)保存,再次在開具完稅證明那查找就沒了,我還能在哪查到發(fā)票或者明細(xì)?
小規(guī)模納稅人的抖音和美團(tuán)是不是要求單獨(dú)開發(fā)票呢
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人平常都是開1%的普票,每季度超過(guò)30萬(wàn),現(xiàn)在稅務(wù)要在營(yíng)業(yè)外收入那做減免的2%,應(yīng)該要怎么做帳務(wù)處理?
老師,無(wú)票收入上個(gè)季度報(bào)了14萬(wàn),這個(gè)季度報(bào)3萬(wàn)多,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么,其實(shí)前兩個(gè)季度無(wú)票報(bào)多了比實(shí)際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬(wàn)發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬(wàn) 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶收到抖音平臺(tái)提現(xiàn)金額,還未開具發(fā)票。該如何做會(huì)計(jì)分錄
答案里面為什么要有這個(gè)(650-500)× 50%× (25%-15)?
老師這個(gè)具體怎么調(diào)整,在哪里填,需要改去年的賬嗎
你好,你現(xiàn)在要退多少錢的稅?你們的所得稅稅率是多少?