成本費用沒匯算清繳需要納稅調(diào)增。你賬上和申報的得是一致,你需要修改賬上的數(shù)據(jù) 這個是生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的。然后,你的營業(yè)收入和你增值稅申報表里面的銷售額,這個必須是一樣的。

問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
老師您好, 我想請教關于全盤會計的每月工作流程(工作內(nèi)容)是不是如下列所示: 1. 每月根據(jù)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務在系統(tǒng)做相關的記賬憑證,月底會自動出相關的報表 2. 每月在航天開票系統(tǒng)或者將來的稅務UK系統(tǒng)開銷項發(fā)票,月底導出銷項發(fā)票清單 3.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務平臺(廣東),進行進項發(fā)票勾選認證,然后打印認證進項發(fā)票清單 4. 每月進入國家稅務總局廣東省電子稅務局,根據(jù)相關的金額先填寫納稅報表,再納稅申報,后繳費就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,進行申報人個所得稅 以上就是每個月全盤會計人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補充的,麻煩老師請教一下,十分謝謝!
老師:您好!名下有兩處經(jīng)營所得,分別是核定征收和查賬征收的個體,所以要申報個人經(jīng)營所得C表,核定征收的個體是去年9月份注冊的,10月份(第四季度)申請了核定,按道理是不需要填寫個人經(jīng)營所得B表。但由于是9月份注冊,系統(tǒng)自動10月份申報了經(jīng)營所得A表,所以現(xiàn)在要填寫經(jīng)營所得C表系統(tǒng)就會提示是查賬征收,無法申報經(jīng)營所得C表。咨詢過稅務機關后,稅務要求到線下柜臺申報經(jīng)營所得B表,才可以申報經(jīng)營所得C表,請問老師,我這家個體是核定征收的,開票金額沒有超核定金額,那這份經(jīng)營所得的B表該如何填寫相關收入,成本,等數(shù)據(jù)?
老師:您好!名下有兩處經(jīng)營所得,分別是核定征收和查賬征收的個體,所以要申報個人經(jīng)營所得C表,核定征收的個體是去年9月份注冊的,10月份(第四季度)申請了核定,按道理是不需要填寫個人經(jīng)營所得B表。但由于是9月份注冊,系統(tǒng)自動10月份申報了經(jīng)營所得A表,所以現(xiàn)在要填寫經(jīng)營所得C表系統(tǒng)就會提示是查賬征收,無法申報經(jīng)營所得C表。咨詢過稅務機關后,稅務要求到線下柜臺申報經(jīng)營所得B表,才可以申報經(jīng)營所得C表,請問老師,我這家個體是核定征收的,開票金額沒有超核定金額,那這份經(jīng)營所得的B表該如何填寫相關收入,成本,等數(shù)據(jù)?
老師你好,建筑2023年下發(fā)了一個風險,涉及2022年和2023年成本收入差異過大,當時你們更正了2022年的企業(yè)所得稅年報,補交了幾千元稅款,但由于2023年所開的發(fā)票當時甲方未付款,也未進行企業(yè)所得稅匯算,所以當時未做處理,現(xiàn)在上面要求進行處理,所以你們要提供2023年的全部成本資料,如果與2023年企業(yè)所得稅年報數(shù)據(jù)一致則無需更正年報,如果不一致則要更正。你要盡快過來處理一下,這是專管員給我發(fā)的問題,我該如何應對呢?稅務系統(tǒng)里面只有開具發(fā)票金額,沒有成本發(fā)票金額,主要成本是人工費,已在個稅系統(tǒng)里面申報,開具收入發(fā)票298萬了,么有成本發(fā)票,人工費是200萬,現(xiàn)在和我申報的差成本金額差73萬,我用手撕發(fā)票代替可以嗎?讓專管員看。說白了虛增加了73萬成本金額。
自己公司開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以全額抵扣嗎,具體條文
小規(guī)模納稅人如何計算企業(yè)所得稅,有什么優(yōu)惠政策
請問營業(yè)執(zhí)照綁定抖店,是不是所有的收入沒開票都會同步到稅局?
郭老師,小規(guī)模公司綁定網(wǎng)站,開票收入季度小于30萬,實際收入多于30萬,按開票算收入可以嗎
我們是水樂園的,開業(yè)進了一批售賣庫存商品,現(xiàn)在要把這一塊分包出去,得把這一批庫存商品處理,1我們打包整體賣出去,開發(fā)票給他,他把錢轉(zhuǎn)進來,又接近20多萬的貨,估計對方不愿意一次性都這么多少!2我們簽合同的時候,附加條件讓他代賣我們的庫存商品,他已分成的模式把進價反還給我們公司,我們已收到的錢,做收入報稅,平庫存,老師給個聯(lián)系,
老師好!小規(guī)模老板收到短信說10月份未完成社保費申報繳納?她這個公司都沒開通社保戶呢?
老師 虛開增值稅專用發(fā)票的金額在1萬一下 這里的金額1萬元是指 專用發(fā)票上的哪個金額(不含稅金額 稅額 價稅合計)
請問一下老師,報今年第三季度的報表時,要填已計入成本費用的職工薪酬包不包括五險一金里的單位部分的???謝謝
老師,請問結(jié)構(gòu)性存款的詢證函怎么填,謝謝
明天還能更正個稅申報和增值稅申報嗎
如果電子稅務局里面的增值稅季報數(shù)據(jù)和自然人電子稅務局里面的經(jīng)營所得和賬上不一樣會怎么樣,如果稅務局查就有稅務風險對吧
不一致的,稅務局會打電話要求你們調(diào)整。
現(xiàn)在就是不一樣公司就是讓這樣報的,是因為給大學的優(yōu)惠政策不交稅嗎
你好,你們依據(jù)的哪一個政策不需要交稅?
小規(guī)模有季度30萬普通發(fā)票免增值稅的政策。 生產(chǎn)經(jīng)營所得查賬征稅的根據(jù)利潤虧損的不需要交。但是,你的成本費用得有發(fā)票,沒有發(fā)票的需要調(diào)增。調(diào)增之后,有利潤的需要交稅。
如果一直按我這個操作會怎么樣?我會不會有職業(yè)風險,來了兩個月上個月申報季報公司規(guī)定按十幾萬的收入成本填報,實際超市收銀系統(tǒng)里面一個月就幾十萬收入
大學超市肯定是賺錢的
有風險 少繳稅款的
如果一直按公司這樣申報,公司會有稅務風險,到時候調(diào)整應該會很麻煩把,那我會有啥風險,還是干幾個月就撤不能長待如果公司繼續(xù)這樣弄
有風險,你少交了稅款,他沒有風險,查你的流水就能查出來 現(xiàn)在查得很嚴,
建議你跟你老板說一下這個情況,如果他繼續(xù)還要這么做的話,不建議做。
如果老板繼續(xù)堅持這種申報方式,長久下去很容易被查到風險是很大的,這樣理解的對吧老師
對的是的,是這么理解的。