你好,這部分沒(méi)法使用了嗎?
老師好,我們買的一批電動(dòng)車,已經(jīng)使用兩年,票也開(kāi)全了入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在由于廠商原因,電池有問(wèn)題,剛好還有最后一筆款沒(méi)付,現(xiàn)在協(xié)商完后,簽了一個(gè)三方協(xié)議,把原廠商甲的剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)給廠商乙,由乙更換電池并把剩余款項(xiàng)支付給乙,現(xiàn)在問(wèn)題是乙也開(kāi)來(lái)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這部分付款賬務(wù)要怎么處理,原電池價(jià)格單獨(dú)不出來(lái),這算固定資產(chǎn)更新改造嗎?要怎么做賬務(wù)
某企業(yè)于12月份以更新設(shè)備的名義淘汰了6臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)器設(shè)備,設(shè)備原值90萬(wàn)元,已提折舊50萬(wàn)元,財(cái)會(huì)部門按廠長(zhǎng)授意作了固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)分錄為:借:固定資產(chǎn)清理——機(jī)器設(shè)備400000累計(jì)折舊500000貸:固定資產(chǎn)——機(jī)器設(shè)備90000012月末,將其凈值40萬(wàn)元作為固定資產(chǎn)清理后的凈損失,由“固定資產(chǎn)清理”賬戶轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外支出”賬戶,會(huì)計(jì)分錄為:借:營(yíng)業(yè)外支出——處理固定資產(chǎn)凈損失400000貸:固定資產(chǎn)清理——機(jī)器設(shè)備400000注冊(cè)會(huì)計(jì)師分三步審查了該企業(yè)的上述行為:第一步,審閱固定資產(chǎn)清理明細(xì)賬。發(fā)現(xiàn)上述6臺(tái)設(shè)備的會(huì)計(jì)處理有缺陷,設(shè)備未到年限卻作清理,而賬簿記錄中沒(méi)有清理費(fèi)用和殘料價(jià)值或變價(jià)收入。第二步,盤點(diǎn)實(shí)物。經(jīng)實(shí)地查看和盤點(diǎn),已作清理處理的6臺(tái)設(shè)備在車間根本沒(méi)動(dòng),而且照常運(yùn)轉(zhuǎn)。第三步,調(diào)查企業(yè)對(duì)該設(shè)備作固定資產(chǎn)清理的指導(dǎo)思想。經(jīng)詢問(wèn)有關(guān)人員,得知其目的是通過(guò)提前報(bào)廢該6臺(tái)設(shè)備,壓縮當(dāng)年利潤(rùn)數(shù)額,以少交所得稅,從而緩解資金不足的困境。要求:根據(jù)以上情況,編制調(diào)整分錄。
老師我固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)的原值含稅是623000,沒(méi)有抵扣認(rèn)證,期間提折舊268683.04,按照剩余的賬面354316.96做了無(wú)償轉(zhuǎn)讓沒(méi)有發(fā)生清理費(fèi),按視同銷售3%減按2%申報(bào)了增值稅,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94稅額原本是10319.91實(shí)交了6879.94 ,下面的分錄對(duì)應(yīng)的金額要怎么填,理不清思路,自己帶入數(shù)據(jù)之后分錄不平,又不知道哪里做錯(cuò)了 (1)借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)借:應(yīng)收售價(jià) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款1%的減免這部分金額沖減固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額- 3%稅率 固定資產(chǎn)清理 (3)借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得(如果是損失計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出)
您好,老師,公司進(jìn)入清算注銷,公司名下有兩輛小客車已轉(zhuǎn)移登記到個(gè)人名下,沒(méi)有轉(zhuǎn)讓收入,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理?分錄是這樣嗎?借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:營(yíng)業(yè)外支出-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理 有什么比較好的處理方式?
請(qǐng)教各位老師,我公司在2021年10月銷售一臺(tái)機(jī)械設(shè)備,并于2021年11月給客戶開(kāi)具了本臺(tái)設(shè)備的全額發(fā)票,因客戶經(jīng)營(yíng)不佳,到目前還有一部分尾款沒(méi)收到,客戶 現(xiàn)在想把這臺(tái)機(jī)器退回來(lái),我們?cè)俑兑徊糠皱X.這個(gè)怎么操作?是他們作為固定資產(chǎn)清理,給我公司開(kāi)一張發(fā)票,還是把我公司開(kāi)給客戶的發(fā)票退回來(lái).已經(jīng)過(guò)去兩年了,還能退票處理嗎?
老師,投入產(chǎn)出法申報(bào)表中的銷售數(shù)量就是公司實(shí)際的銷售數(shù)量是嗎
老師,個(gè)稅逾期罰款,需要蓋章罰款單,我可以把罰單傳給法人,然后彩打出來(lái)郵寄給稅務(wù)嗎
股東分紅決議9月10號(hào)出來(lái),16號(hào)給股東分紅時(shí),因?yàn)榻痤~大銀行要求必須出示完稅憑證。如果16號(hào)報(bào)稅并繳納稅款,這個(gè)屬于預(yù)交吧?這個(gè)還需要繳納滯納金嗎?
董老師 您好~有問(wèn)題想咨詢~
股東分紅申報(bào)個(gè)稅必須在1-15號(hào)的征期內(nèi)嗎?16號(hào)還能申報(bào)并繳納個(gè)稅嗎
老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門診,假如本月銷售如圖片所示,請(qǐng)問(wèn)增值稅減免表應(yīng)該如何填寫呢?謝謝
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個(gè)人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒(méi)有講。
請(qǐng)問(wèn),公司怎么實(shí)交到位??梢越鑼?shí)收資本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評(píng)為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評(píng)為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
沒(méi)有使用了,已經(jīng)報(bào)廢了,用了三年
在嗎?怎么不理我呢
沒(méi)法使用的, 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
累計(jì)折舊是二級(jí)科目嗎?,我是這樣做的借累計(jì)折舊,,貸固定資產(chǎn),借方科目沒(méi)有使用到固定資產(chǎn)清理科目,這樣對(duì)嗎!還是借固定資產(chǎn)清理—累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)科目嗎
累計(jì)折舊是一級(jí)科目 你當(dāng)時(shí)折舊做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸累計(jì)折舊的吧 就是這個(gè) 沒(méi)有殘值已經(jīng)折舊完的可以
折舊完了 沒(méi)有殘值 第一種
每月月低計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi),凈殘值1.1242.借!費(fèi)用!貸累計(jì)折舊
借固定資產(chǎn)清理,這里是凈殘值1.1242 累計(jì)折舊,已經(jīng)折舊的金額 貸固定資產(chǎn),原值