你好,可以的,可以這樣做。

裝飾工程公司的內(nèi)賬 開發(fā)票時 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入——某項目(含稅價格) 購買的用的材料借原材料 借稅金及附加 貸應(yīng)付賬款 收到開具的人工發(fā)票時借 工程施工- 合同成本-某項目 - 人工費 貸應(yīng)付賬款-某人 月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-某項目-人工 領(lǐng)用材料 借工程施工-合同成本-某項目-材料費 貸原材料 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-某項目-材料費 內(nèi)賬分錄可以這樣做嗎 購買的材料 內(nèi)賬是記含稅價還是上面那個分錄
老師,您好,我們是咨詢公司,去年我是把人工工資一直計入主營業(yè)務(wù)成本的,今年到目前為止一直沒有業(yè)務(wù)也沒有收入,第一季度我還是把人工工資計入主營業(yè)務(wù)成本的,那到目前為止一直沒有收入,我是把人工工資記入主營業(yè)務(wù)成本還是管理費用哪一個更合理呢?
建筑工程項目上直接采購的材料用于項目上,發(fā)票也備注了項目名稱,那請問這個分錄怎么做呢 當(dāng)期也開了銷售發(fā)票 也備注了項目名稱,可以直接做主營業(yè)務(wù)成本嗎?比如這筆充電站標識牌,借:主營業(yè)務(wù)成本47524.75,進項稅475.25,貸:應(yīng)付賬款48000? 還是要通過工程施工-合同成本-材料費來中轉(zhuǎn)呢
你好老師,我是工程項目下方的專業(yè)分包商,我這邊記賬科目可以用其他業(yè)務(wù)收入—服務(wù)收入嗎?成本可以不計入在建工程,直接計入材料和人工成本嗎?因為我原有的主營業(yè)務(wù)是租賃和銷售,額外又增加了專業(yè)勞務(wù)分包。
老師,小規(guī)模裝飾工程公司,業(yè)務(wù)較少,接到工程項目金額也比較小,一般是先簽合同,開發(fā)票后付款。沒有做項目成本區(qū)分,收到的收入直接按合同和發(fā)票金額入主營業(yè)收入,材料費和支付給工人的勞務(wù)費計主營業(yè)務(wù)成本,社保工資管理費用。這樣可以嗎? 如果月未有剩余材料應(yīng)計入什么科目?后期怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
你好,請問小規(guī)模季報減免的2%,在營業(yè)外收入那里怎么填
老師 測算產(chǎn)品單位成本要算上折舊跟攤銷嗎
您好,想咨詢下:公司稅種認定,一般增值稅是根據(jù)什么確定的?一個公司只能有一個增值稅稅種嗎?之前有做過印花稅的認定,可以有好多條,比如租賃、買賣等。增值稅不區(qū)分貨物、勞務(wù)、服務(wù)嗎?
財務(wù)對往來數(shù)對的是什么
老師,支付給專家的勞務(wù)費,代扣代繳的個人所得稅,這個,整個的過程,怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,公積金和社保每月都需要計提不?
老師,第三季度的資產(chǎn)負債表,和9月份的資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總計額不一祥啊,怎么回事,資產(chǎn)負債表不是時點的嘛?
小規(guī)模開專票應(yīng)該收幾個點不虧本
老師,我公司有勞務(wù)派遣人員,派遣公司給開發(fā)票,派遣人員工資不在我們公司申報工資,這個申報殘保金的時候算我公司人數(shù)嗎
老師老師,想再確認一下公司的商務(wù)費用可以入賬調(diào)增嗎,我們一般都是轉(zhuǎn)老板卡上取現(xiàn)金,然后再簽一個單子,單子會備注哪個項目的,但是不能說是給哪個的,主要一年下來也有20多萬,這樣總歸減少了未分配利潤