你好,這個(gè)不需要另外交增值稅。
老師,中醫(yī)門診部收入屬于醫(yī)療服務(wù),開的發(fā)票稅率都是不是免稅?做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,怎樣做?我還需要再提增值稅嗎?
老師,我期未結(jié)帳的時(shí)候系統(tǒng)提示我,增值稅未結(jié)轉(zhuǎn),但是因?yàn)槲覀兪且患倚∫?guī)模,增值稅是免交的,我增值稅做的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款;貸:營業(yè)外收入-減免稅收入。現(xiàn)在我還需要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
老師:我們是一家私人醫(yī)院,把一臺(tái)B超無償捐贈(zèng)給另一家醫(yī)院,先把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),捐贈(zèng)的會(huì)計(jì)分錄借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,增值稅計(jì)稅銷售額怎么確定,按固定資產(chǎn)凈值行不行?還是按雙方協(xié)商的價(jià)格確認(rèn)?
老師:我們是一家私人醫(yī)院,食堂是包給別人的,由于他辦不下餐飲手續(xù),就辦了個(gè)超市的手續(xù),他給我們職工和病人提供就餐,但不能開具餐費(fèi)的發(fā)票,只給我們開銷售米面糧油的發(fā)票,以前的會(huì)計(jì)就用這種發(fā)票走了管理費(fèi)用-伙食費(fèi),我知道這樣走肯定不對(duì),想請(qǐng)教一下怎么走才合規(guī)?
我們是一家私立幼兒園,收到學(xué)生的學(xué)費(fèi),已經(jīng)確認(rèn)收入。學(xué)期清算時(shí),會(huì)退部分餐費(fèi)及保教費(fèi),我再?zèng)_收入對(duì)嗎?這個(gè)沖的收入還需要計(jì)提1%的增值稅嗎?
1.很多報(bào)銷沒有發(fā)票,只有付款截圖怎么處理,在稅務(wù)上怎么處理 2.請(qǐng)了很多專家來咨詢,專家自己不愿意開票,每次開會(huì)5-6個(gè)專家,金額平均每人1000左右,在稅務(wù)上怎么處理處理
開通美金賬戶的前提條件是需要準(zhǔn)備什么材料?
老師,實(shí)踐合同和諾成合同如何理解的呢?
普通合伙人將自己的出資物出資需要經(jīng)過合伙人一致同意嗎,如果擅自出質(zhì)呢
請(qǐng)問一個(gè)人一個(gè)月勞務(wù)報(bào)酬9000元,沒有專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除,來年匯算清繳是會(huì)退稅還是補(bǔ)稅?補(bǔ)多少錢,懂得老師回答謝謝
老師勞務(wù)費(fèi)沒有取得發(fā)票,是在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增對(duì)嗎
老師社?,F(xiàn)在員工必須繳納嗎?
老四您好,醫(yī)療保險(xiǎn)數(shù)是填寫最低繳納基數(shù)嗎?補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)怎么填寫
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請(qǐng)問能開發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購關(guān)船進(jìn)增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個(gè),印姿(資)勢 (市,城建稅)。 這個(gè)地方知識(shí)點(diǎn),有什么好方法記憶嗎?
那病人的就餐費(fèi),我就計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本了?
你好是的。你入成本就好了
老師能給說一下不交增值稅的原因嗎或是有什么文件支持?
你好,這個(gè)你沒有收入。也沒有開發(fā)票,相當(dāng)于他們的收費(fèi)已經(jīng)包括這些服務(wù)了。
好的謝謝。
你好,不用客氣的了。