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我們是一家私立幼兒園,收到學(xué)生的學(xué)費(fèi),已經(jīng)確認(rèn)收入。學(xué)期清算時,會退部分餐費(fèi)及保教費(fèi),我再沖收入對嗎?這個沖的收入還需要計提1%的增值稅嗎?

2023-03-08 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-08 14:45

對的,是的,是這么做的,你去年收入應(yīng)該是免稅的吧,免稅的不需要的。餐費(fèi)的這一個今年的是1%。

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對的,是的,是這么做的,你去年收入應(yīng)該是免稅的吧,免稅的不需要的。餐費(fèi)的這一個今年的是1%。
2023-03-08
同學(xué)你好,可以這樣操作處理。也可以把其他收入--預(yù)算收入改為預(yù)收賬款。
2022-07-07
同學(xué)你好 對的 是這樣做的
2022-07-07
學(xué)生餐費(fèi)計“其他業(yè)務(wù)收入”,買的米面油計“其他業(yè)務(wù)成本”。 餐廳兼職員工工資計“其他業(yè)務(wù)成本-工資”,而非“管理費(fèi)用-餐廳工資” 。 私立學(xué)校自營餐廳向?qū)W生供餐收入通常免增值稅。 電子稅務(wù)局申報,在“免稅銷售額”相關(guān)欄次填,如《增值稅減免稅申報明細(xì)表》選對應(yīng)減免稅代碼填免稅銷售額,主表也填相應(yīng)金額,具體參考當(dāng)?shù)刂改匣蜃稍兌惥帧?/div>
2025-02-28
你好,單位的要求對的,這樣可以按照福利費(fèi)
2024-10-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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