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老師您好,有個(gè)問題想請(qǐng)教一下,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲方轉(zhuǎn)供水給乙方,水務(wù)公司將稅率為3%的自來水水費(fèi)專票開給甲方,甲方按合同約定價(jià)格給乙方開水費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問甲方開票的稅率是9%嗎?還是說甲方可以開差額發(fā)票呢?

2025-04-24 19:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-24 19:48

同學(xué),你好 可以開具3%

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快賬用戶4908 追問 2025-04-24 20:29

甲方可以直接選3%嗎?今天在電子稅務(wù)局試了下,選自來水,出來的稅率只有9%

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齊紅老師 解答 2025-04-24 20:40

同學(xué),你好 你是建筑企業(yè),那開具建筑服務(wù)的話,一般是9%

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快賬用戶4908 追問 2025-04-24 20:42

我們是建設(shè)方,對(duì)方是建筑企業(yè),我們是將自來水轉(zhuǎn)供給建筑企業(yè)

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齊紅老師 解答 2025-04-24 20:45

同學(xué),你好 你們是什么企業(yè)? 提供物業(yè)管理服?務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取?的自來水水費(fèi),以扣除其對(duì)外?支付的自來水水?費(fèi)后的余額為銷?售額,按照簡易計(jì)?稅方法依3%的征收率計(jì)?算繳納增值?稅;其他一般?納稅人轉(zhuǎn)售自來?水按 9%稅率繳納增值?稅。

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快賬用戶4908 追問 2025-04-24 20:47

我們是礦山企業(yè)

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齊紅老師 解答 2025-04-24 20:50

其他一般?納稅人轉(zhuǎn)售自來?水按 9%稅率繳納增值?稅。

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快賬用戶4908 追問 2025-04-24 20:57

水務(wù)公司開水費(fèi)專票的同時(shí),又開了一張污水票,甲方可以將污水開票給乙方嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-24 21:00

同學(xué),你好 可以,只要乙同意支付

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快賬用戶4908 追問 2025-04-24 21:02

在稅收分類編碼中沒有污水費(fèi)這一項(xiàng),而且水務(wù)公司開的污水是收據(jù)那種,不是增值稅發(fā)票,所以我們開污水費(fèi)是不是開不出來呢

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齊紅老師 解答 2025-04-25 06:23

同學(xué),你好 你以其他明目收取,比如服務(wù)費(fèi)

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快賬用戶4908 追問 2025-04-25 08:21

老師您好,延續(xù)上述問題還想再問下,水務(wù)公司給甲方開稅率3%,甲方給乙方開稅率是9%,那甲方就低抵高交稅了是吧

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齊紅老師 解答 2025-04-25 08:35

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶4908 追問 2025-04-25 08:35

對(duì)甲方來說不合理,所以當(dāng)時(shí)問甲方是否可以差額開票

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齊紅老師 解答 2025-04-25 08:39

同學(xué),你好 給你發(fā)了政策,你要符合就可以差額 提供物業(yè)管理服?務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取?的自來水水費(fèi),以扣除其對(duì)外?支付的自來水水?費(fèi)后的余額為銷?售額,按照簡易計(jì)?稅方法依3%的征收率計(jì)?算繳納增值?稅;其他一般?納稅人轉(zhuǎn)售自來?水按 9%稅率繳納增值?稅。

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快賬用戶4908 追問 2025-04-25 09:55

老師,比如自來水按稅率9%開,污水費(fèi)按服務(wù)費(fèi)開,如果開在一張發(fā)票上該如何開具呢

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齊紅老師 解答 2025-04-25 09:57

同學(xué),你好 水冰雪*自來水? ?9% 現(xiàn)代服務(wù)*污水服務(wù)費(fèi)? 6%

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同學(xué),你好 可以開具3%
2025-04-24
您好,甲方 采購水電、鋼材 借:工程物資-水電費(fèi)/鋼材 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 調(diào)撥給乙方并抵頂工程款 視同銷售 借:應(yīng)付賬款-乙方 貸:工程物資-水電費(fèi)/鋼材 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 其他業(yè)務(wù)收入 (如果合同價(jià)>采購價(jià),差額部分) 工程進(jìn)度確認(rèn),沖抵工程款 借:在建工程 貸:應(yīng)付賬款-乙方 乙方 施工方 會(huì)計(jì)核算 借:工程施工-合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)收賬款-甲方
2025-04-28
中午好親,我看看您描述哈
2025-05-23
您好,轉(zhuǎn)售電,讓甲開給乙是可以的,只是這些電不全是乙用的,稅務(wù)局查的話就會(huì)不認(rèn),本身這樣開票是沒有問題的
2025-04-27
收到多的錢,需要征收增值稅。需要差額征收增值稅。
2021-09-14
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