你已經(jīng)開始折舊了嗎?如果是的話,把剩余的價值轉(zhuǎn)出來,借在建工程貸固定資產(chǎn), 然后借在建工程貸應付賬款 一塊,再轉(zhuǎn)進去借固定資產(chǎn)貸在建工程。 你是錄入的固定資產(chǎn)卡片的話,在固定資產(chǎn)卡片里面有變更。
老師們,我在一家公司快2個月了,3個月實習期,我查看賬務(wù)處理,公司的固定資產(chǎn)這塊并沒有充分利用金蝶云專業(yè)軟件固定資產(chǎn)模塊來入賬,前期會計都是自制表格計提折舊,但是入財務(wù)軟件并沒有分明細,是一整疙瘩,經(jīng)了解到相關(guān)部門列的一個固定資產(chǎn)臺賬共有600多臺機器設(shè)備,但前期會計只入賬了170多臺,現(xiàn)在我想計劃先實際盤點一下這些機器設(shè)備,公司是做工程技術(shù)檢測服務(wù)行業(yè)的,這些機器設(shè)備部分在倉庫,部分在不同項目來回使用,還有部分閑置(其實已經(jīng)退化跟不上新的技術(shù)服務(wù)了,但說是為了代表公司有實力也沒有處理,因為有相關(guān)部門會來定期檢查),難度就是數(shù)量多,前期沒有一個完善的管理體系來管理這部分資產(chǎn),我也沒有盤點過這么多的機器設(shè)備,請教老師們給我一個具體詳細點的盤點計劃步驟?
老師,我想問一下我們企業(yè)從銀行借款建造廠房,那么銀行借款這筆利息支出我是應該資本化的,但是錯記到財務(wù)費用中了,最終導致固定資產(chǎn)金額變小了,相當于提前確認了固定資產(chǎn)的折舊,所以要納稅調(diào)增,那么以后年度我的固定資產(chǎn)計算需要加上納稅調(diào)增的這部分嗎,還有以前進行的納稅調(diào)增在固定資產(chǎn)真的發(fā)生減值時需要在進行納稅調(diào)減嗎,我有點蒙了
租的房子 ,建了一個展館總計150萬,分為部分。 1.一些多媒體設(shè)備(燈具,顯示屏.投影儀等等)80萬 2.一些場景演示的 模具 .合計10萬。3.整體效果設(shè)計費30萬。4.墻面,地面造型,粉刷。 發(fā)生時都計入了在建工程,現(xiàn)在驗收支付,怎么做賬?要分開做嗎?金蝶軟件里啟用了固定資產(chǎn)模塊,要一個一個錄入,還是怎么做?
老師請問一下小規(guī)模納稅人2019年建造一個蒙古包當時開建造過程中開回來的工程服務(wù)費發(fā)票沒有做在建工程。直接入了主營業(yè)務(wù)成本了,后來蒙古包建成了還有一部分工程款也沒結(jié)清所以發(fā)票也沒有。賬上也沒有體現(xiàn)任何固定資產(chǎn)。2021年公司老板找審計出了評估報告現(xiàn)在2022年讓我根據(jù)評估報告把固定資產(chǎn)補入賬呢。我具體應該怎么做?那19年的成本還需要做調(diào)整嗎?具體怎么操作?麻煩老師幫我分析一下并寫一下具體操作流程和分錄。萬分感謝
老師請問一下小規(guī)模納稅人2019年建造一個蒙古包當時開建造過程中開回來的工程服務(wù)費發(fā)票沒有做在建工程。直接入了主營業(yè)務(wù)成本了,后來蒙古包建成了還有一部分工程款也沒結(jié)清所以發(fā)票也沒有。賬上也沒有體現(xiàn)任何固定資產(chǎn)。2021年公司老板找審計出了評估報告現(xiàn)在2022年讓我根據(jù)評估報告把固定資產(chǎn)補入賬呢。我具體應該怎么做?那19年的成本還需要做調(diào)整嗎?具體怎么操作?麻煩老師幫我分析一下并寫一下具體操作流程和分錄。萬分感謝
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學歷采集,非全日制大專學歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表啊?去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
我們是固定資產(chǎn)卡片,在固定資產(chǎn)卡片機變更的具體步驟咋操作?我們是金蝶EASCloud軟件
你這個軟件具體都沒用過,我用過金蝶的其他的 k3 在財務(wù)會計里面有固定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)處理,然后卡片查詢,然后你找到卡片管理的界面在這里面有變動,然后輸入增加的金額
好的,做賬怎么做?借固定資產(chǎn),貸應付賬款,但是之前這個固定資產(chǎn)預估的多,現(xiàn)在應付賬款多,固定資產(chǎn)要少,差的那部分怎么記?
借在建工程 貸固定資產(chǎn) 借應付帳款貸在建工程 借固定資產(chǎn)貸在建工程
舉個例子,之前暫估入賬了固定資產(chǎn)30,現(xiàn)在審計完之后,固定資產(chǎn)共計50,還有25固定資產(chǎn)的應付沒有掛賬,對方開來票25,這個賬怎么做?
如果是的話,把剩余的價值轉(zhuǎn)出來,借在建工程貸固定資產(chǎn), 然后借在建工程貸應付賬款 一塊,再轉(zhuǎn)進去借固定資產(chǎn)貸在建工程。 你是錄入的固定資產(chǎn)卡片的話,在固定資產(chǎn)卡片里面有變更。已讀 2025-04-24 17:26 這里回復了 按照30暫估剩余的折舊金額是多少?