你好,是為了發(fā)工資還是什么 一般讓他寫個委托書就沒有大風(fēng)險。
老師,從公戶轉(zhuǎn)錢到老板個人卡上用作給員工報銷,后面用員工報銷單沖銷公戶轉(zhuǎn)給老板的款項,這樣有風(fēng)險嗎
老師好,老板用自己的卡給員工發(fā)了獎金,現(xiàn)在要求財務(wù)公戶還給他,但是不能直接轉(zhuǎn)到他自己的卡上,沒辦法財務(wù)就先轉(zhuǎn)到出納的卡上,再由出納轉(zhuǎn)給老板,這一筆我做成了借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款,但是這樣我的庫存現(xiàn)金不平,這個我應(yīng)該在怎么調(diào)整
老板想從公賬上將3個員工和他自己的1個人的工資都轉(zhuǎn)到 他的個人卡上,然后發(fā)現(xiàn)金給員工 這樣做可以嗎?有什么利弊?如果想這樣操作,有什么合理的方法??
老師好,一個小規(guī)模公司有一個業(yè)務(wù),買一些低值易耗品的工具, 老板先用個人卡付給賣方一個個體戶的老板A的個人卡,老板找這個公司的員工B報銷,財務(wù)把報銷轉(zhuǎn)給員工B以后,B再給老板轉(zhuǎn), 會計科目是怎樣的?謝謝
個體戶,有個員工因為個人原因,沒銀行卡,那直接把錢轉(zhuǎn)給老板,老板在給他,這樣可以做賬嗎?怎么記賬?
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
不知道,我們說對公轉(zhuǎn)給她,他不肯,非要現(xiàn)金。然后社保和公積金都是交了的,非要工資是現(xiàn)金。我們沒有現(xiàn)金,她說就要老板墊付轉(zhuǎn)給非她本人的卡就好了。那我這邊做了工資也不可能寫用現(xiàn)金發(fā)的吧,這樣整個流程也不對了
你好,可以老板報銷,老板代付
估計是他是黑戶,信用有問題。
老師,這種委托書要怎么寫?
委托書 本人 [員工姓名],身份證號 [身份證號碼],系 [公司名稱] 員工。因個人原因,現(xiàn)委托公司法人 [法人姓名],身份證號 [法人身份證號碼],將本人 [年/月] 工資 [金額] 元,轉(zhuǎn)賬至以下第三人賬戶: 賬戶名:[第三人姓名] 賬號:[第三人賬號] 開戶行:[開戶行名稱] 本人確認此委托行為,由此產(chǎn)生的一切法律后果由本人承擔(dān)。 委托人:[員工姓名] 日期:[具體日期]
那個人說又要老板轉(zhuǎn)微信給她發(fā),這樣可以吧老師?直接轉(zhuǎn)微信發(fā)工資
你好,可以的,操作沒問題。