同學(xué),你好 沒有圖片哦
老師你好,你看我現(xiàn)在給你發(fā)的這個(gè),就是拍的這幾個(gè)照片兒,第一就是發(fā)行認(rèn)股權(quán)證的用途,他第三個(gè)講的不是吸引投資者購買的利率的這個(gè)債券,他這個(gè)解釋不是用來吸引投資者購買票面利率低于市場要求的長期債券,然后第二張圖片是他不是附認(rèn)股權(quán)證債券的,這個(gè)嗯,使用情況不同的,這個(gè)是希望通過捆綁捆綁齊全吸引投資者,以降低利率。這兩個(gè)這個(gè)問題是我哪里理解錯(cuò)了,我總覺得哪里說的不對。我做這個(gè)練習(xí)題的時(shí)候,11個(gè)時(shí)候我就認(rèn)為第十個(gè)是錯(cuò)誤的,不應(yīng)該是正確的,它是用來吸引投資者購買票面利率低于市場要求的長期利率。我是哪里理解錯(cuò)嗎?。 因?yàn)槲艺J(rèn)為我如果是投資者的話,你票面利率低,說明你就給我給的利息就低呀,那我為什么還要買你呢?買你這個(gè)復(fù)制股權(quán)證啊,你幫我解釋一下,我可能是哪里理解錯(cuò)了
老師,請問下給高鐵公寓做餐飲加上還有外包勞務(wù)服務(wù)(就是保潔類,這兩個(gè)開票項(xiàng)目,餐飲進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣外包勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎,外包勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開票稅離是6%,剛來上班兩天,看到之前會計(jì)是這樣做的,不過也是二月份剛開始開這個(gè)外包勞務(wù)發(fā)票,老板肯定想用餐飲進(jìn)來的農(nóng)副產(chǎn)品加計(jì)扣除和加計(jì)抵扣來抵,我覺得不太合適吧,這樣直接外包這個(gè)稅負(fù)就很低了,謝謝!
老師,我們公司是中藥材批發(fā)公司的,都是高端藥材,我也是剛來這家公司的,我一進(jìn)來就發(fā)現(xiàn)公司以前經(jīng)常搞接待贈(zèng)送藥材給別人的,這個(gè)贈(zèng)送我記得中級上面不是說贈(zèng)予不是視做銷售,就正常做銷售收入分錄,銷項(xiàng)稅,做無票收入這樣嗎?但是我進(jìn)來之前公司這個(gè)贈(zèng)送一直什么也不做的,就只是備注下這些貨的往來而已,然后實(shí)際庫存跟賬上的庫存是不一致的,這個(gè)月我又發(fā)現(xiàn)老板贈(zèng)送給人家了,因?yàn)槲覀兡隊(duì)I業(yè)額上億的,這樣不是代表偷稅漏稅少繳收入了?然后因?yàn)槲覀児緺I業(yè)額很大,稅務(wù)局經(jīng)常問我們要預(yù)交多少稅的,又總是查賬的,這樣我進(jìn)來這里風(fēng)險(xiǎn)大嗎?因?yàn)槲覀兊慕痤~實(shí)在太大了,這樣一不小心操作錯(cuò)啥就感覺好怕
?老師,繳納完增值稅附加稅罰款50和個(gè)稅100罰款,那后面的是不是就可以正常申報(bào)企業(yè)所得稅和增值稅了?,六月份的個(gè)稅和增值稅還用申報(bào)嗎?還是直接申報(bào)七月份增值稅和個(gè)稅,那個(gè)個(gè)稅怎么還會扣罰款呢?我就比較奇怪,另外這家企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表當(dāng)中的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表啥都是0,也不知道這前會計(jì)咋搞的,固定資產(chǎn)都沒有,都做沒了,啥都是0。之前的會計(jì)資料賬簿我要了,都說沒有,那我這個(gè)建賬怎么辦呢?是從零開始建嗎?你們估計(jì)這家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)高不高?在疫情之前報(bào)稅是虧損的,另外我打聽到前幾年北京不是拍賣盛行嗎?這家企業(yè)另外還注冊了一個(gè)拍賣公司就賣字畫啥的,看來這個(gè)企業(yè)是哪個(gè)賺錢做哪個(gè),過了風(fēng)頭就轉(zhuǎn)行
@宋生老師,第一季度跟蹤審計(jì)報(bào)告期間是1月-3.31日前,我們在4月5日正式出報(bào)告定稿,被審計(jì)單位固定資產(chǎn)25年2月28日最終驗(yàn)收,因?yàn)樗麄冞@批設(shè)備是國撥資金指定購買的,現(xiàn)在國撥資金沒有撥下來,他們沒有入賬也沒有計(jì)提折舊,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款。據(jù)了解,財(cái)務(wù)說他一個(gè)人負(fù)責(zé)20多個(gè)基建項(xiàng)目,只有業(yè)務(wù)部門把設(shè)備驗(yàn)收資料和合同提供過去,他們才能暫估入固定資產(chǎn)提折舊。他說他現(xiàn)在不好做暫估,也沒做過暫估,他們計(jì)劃是6.30日這個(gè)項(xiàng)目要竣工,我的意思是現(xiàn)在不要暫估固定資產(chǎn)了,等到他們付款,取得發(fā)票然后入固定資產(chǎn)計(jì)提折舊,這樣的話對事務(wù)所有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
25年5月做的24年企業(yè)所得稅匯算清繳,退稅600元,怎么做記賬分錄
請問公賬戶頭上的錢,需要對私轉(zhuǎn)出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來支配?
關(guān)于計(jì)算器的問題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
現(xiàn)在看到?jīng)]?
同學(xué),你好 不是的。正確的是不高估資產(chǎn)收益,并不是要你低估資產(chǎn)收益,是應(yīng)該正確核算資產(chǎn)收益