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老師對于上月工資少計提,當(dāng)月補計提,計入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計提補借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計提工資+上月補計提數(shù))???? 分錄這樣對?

2025-04-23 07:02
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齊紅老師

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2025-04-23 07:03

對的是的,是這么做的 如果補計提的涉及的金額大的話,你需要補到上一個月的入庫產(chǎn)品里面。

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對的是的,是這么做的 如果補計提的涉及的金額大的話,你需要補到上一個月的入庫產(chǎn)品里面。
2025-04-23
你好,學(xué)員,新年好 直接按照這個在22年度補計提就可以的
2022-02-05
你好,學(xué)員,這個沒有問題的
2022-02-05
你好 你的分錄 是正確的呢?
2020-11-23
您好!這個跟損益沒關(guān)系啊。這個不涉及損益類科目
2022-06-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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