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租了一個地方,然后呢,但是這個租賃這個承租方出租方呢,是個人,然后呢,我們一個人就是我們會把錢打到個人的那個賬戶上去,然后但是他那個房本兒卻是國有資產的,然后現在有一個問題,就是說我們希望他能給我們開票,但是我不知道這塊兒存不存在什么風險,因為稅務局能否是給我們開具這樣的一個發(fā)票。現在是存在這個問題,而且還一個問題,就是說我們這個就是他這個人吧,還不出面,他要求讓我們自己說他會給我們相應的這個合作,對,就是房本兒吧,就是所謂的他跟國有資產那邊兒的,這個的一個租賃協(xié)議,還有他的身份證讓我們去開一些,所以這塊兒我不知道存在有一定的風險。
我們這邊主營就是傭金,我們就是幫別人賣貨的,我們在抖店上幫他賣,我們只收取傭金,我們賣然后那邊發(fā)貨,最后拉賬單看我們賣了多少,那邊才給我們結算金額和開發(fā)票,因為有涉及到第三方平臺收款,后續(xù)會產生服務費,這筆錢也是對方負責的,我們就是賣出多少,然后能提現多少轉給對方,對方按這個金額給我們開票,這個怎么做賬務處理呢?
老師,我們是個體戶開超市的,然后我們跟一些公司或者個人聯營的那個會計分錄怎么做?就是我現在做4月份的賬呢?聯營業(yè)就是他們把他們的貨放我們超市,我們幫他們代賣,扣點,比如他們9我們1,老師能聽懂嗎?現在這個會計分錄我咋做呢?他們賣的貨也在我們的進銷存軟件里,然后我們還有自己的貨,就是合在一起賣,進銷存軟件又可以拉出來,這些聯營的4月份賣貨的收入?我現在確認收入,肯定不能把聯營的收入也算我們的把?現在咋處理呢?
老師,我們是個體戶開超市的,然后我們跟一些公司或者個人聯營的那個會計分錄怎么做?就是我現在做4月份的賬呢?聯營業(yè)就是他們把他們的貨放我們超市,我們幫他們代賣,扣點,比如他們9我們1,老師能聽懂嗎?現在這個會計分錄我咋做呢?他們賣的貨也在我們的進銷存軟件里,然后我們還有自己的貨,就是合在一起賣,進銷存軟件又可以拉出來,這些聯營的4月份賣貨的收入?我現在確認收入,肯定不能把聯營的收入也算我們的把?現在咋處理呢?
老師,我們是個體戶開超市的,然后我們跟一些公司或者個人聯營的那個會計分錄怎么做?就是我現在做4月份的賬呢?聯營業(yè)就是他們把他們的貨放我們超市,我們幫他們代賣,扣點,比如他們9我們1,老師能聽懂嗎?現在這個會計分錄我咋做呢?他們賣的貨也在我們的進銷存軟件里,然后我們還有自己的貨,就是合在一起賣,進銷存軟件又可以拉出來,這些聯營的4月份賣貨的收入?我現在確認收入,肯定不能把聯營的收入也算我們的把?現在咋處理呢?聯營商給我們開商品發(fā)票?
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
?您好,基本的用成本費用抵扣(需保留憑證):直播設備、場地租金、網絡推廣費,員工工資(需簽合同%2B社保)、物流/樣品費,平臺服務費、辦公費(如通訊、耗材), 部分地區(qū)按收入×應稅所得率(10%-30%)計稅,可大幅降低稅負。大上海取消核定征收了 2.上面簡單,這些復雜些:拆分收入:設立多個個體戶(每家<50萬/年),享受小規(guī)模納稅人低稅率(增值稅1%)。 轉換納稅人身份就是年收入<500萬可申請小規(guī)模納稅人(增值稅1%%2B附加稅減半)。 稅收洼地政策如入駐海南、江西等地,個稅核定低至0.8%-2.1%(需真實經營)。
我們是惠州的,經營所得稅最高是35%,賺取的傭金沒有成本的話,會交很多錢。增值稅每個季度是不超30萬的,就是經營所得稅除了人工和租金,直播設備(這個是一次性購買的),這些外,還可以做哪些大一點的成本呢?
您好,發(fā)票沒有,就只能申報工資個稅了,這個不用發(fā)票
個稅我們每個月的申報的,但是呢就是比較少比例比較少,比如我們是幫別人帶貨這個茶葉的,那我可以找那些茶葉商家開茶葉發(fā)票回來嗎?
您好,當然可以的嘛,賣茶葉的收入,那原茶葉就是成本?
不管帶什么貨,就可以找對應的商家開對應的發(fā)票回來對吧?
您好,代賣的收入全是給我們的是不是呀,這都是我們收入,那要給以對方錢,是要給我們發(fā)票作為成本
我們幫廠家直播代賣,然后抽取傭金,我們開發(fā)票給廠家,然后廠家給我們轉傭金過來。
您好,那我們不能收廠家發(fā)票的,因為收入只是傭金,不是茶葉的銷售收入
那我們這塊還可以怎么抵扣嗎?這個經營所得稅太高了~
您好,個體經營所得還有減半優(yōu)惠呢,給老板的親戚發(fā)工資嘛,親戚再還給老板
明白了。謝謝老師,綜合起來的話,我大概也知道了
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!