那么上年數(shù)就不填,只填本年累計(jì)數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表就是12月的數(shù)字
老師你好,工商年報(bào)數(shù)據(jù)是根據(jù)截止到12月賬務(wù)數(shù)據(jù)來的,還是審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)來,因?yàn)?3年有費(fèi)用但未暫估,在24年做的以前年度損益調(diào)整,所以第四季度財(cái)報(bào)與年度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)是有差別的,這邊工商年報(bào)數(shù)據(jù)是按年度報(bào)表數(shù)據(jù)來填寫,還是按照23年賬面數(shù)據(jù)來填寫。
2023年暫估50萬,在2024年3月沖紅,但是影響的是2024年是報(bào)表,那不影響2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表,那匯算清繳怎么根據(jù)數(shù)據(jù)來填寫?
你好,老師,我想問下,2024年全年財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表,根據(jù)2024年12月份資產(chǎn)負(fù)債表期末余額填寫嗎?利潤表,是2024年1到12月份的本年累計(jì)金額嗎
老師 公司是2024年8月成立那現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)期末余額直接填寫2024年12月的數(shù)據(jù)是嗎。年初余額都是0對(duì)嗎
2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)數(shù)據(jù)已經(jīng)填寫,為啥企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)還這么顯示(您申報(bào)的第一行營業(yè)收入金額與財(cái)務(wù)報(bào)表填報(bào)的數(shù)據(jù)0不一致,請(qǐng)核實(shí),如財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,請(qǐng)更正財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)后,再繼續(xù)申報(bào))?下面的營業(yè)成本,等數(shù)據(jù)也是如是顯示
審計(jì)出22-24年審計(jì)報(bào)告,我發(fā)現(xiàn)22年23年資產(chǎn)負(fù)債表其他流動(dòng)資產(chǎn)都加了點(diǎn)數(shù)額,然后在應(yīng)交稅費(fèi)那里加相同數(shù)額,這是正常的操作嗎,是不是覺得我們22-23年應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)額太小才這樣的,這是沒問題的嗎
老師:有沒有開的物業(yè)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票模版能發(fā)一個(gè)看下嗎?
請(qǐng)問收到4月份付款的發(fā)票,之前掛了預(yù)付,6月份收到發(fā)票,5月份還沒有結(jié)賬,可以入到5月份嗎?
運(yùn)輸公司施救費(fèi)計(jì)入那個(gè)科目
個(gè)體工商戶線上如何注銷
老師 公司員工報(bào)銷 憑票扣除 3% 5% 9% 各自都有哪些
我們是掛靠其他單位 掛靠方給其他單位開發(fā)票開的供貨清單 實(shí)際上是安裝維修的項(xiàng)目 然后掛靠方要求我們也開進(jìn)來材料清單 那我們只能要求分包方給我們開材料清單 但是分包方不開 只能開設(shè)備安裝 這樣可以嗎
請(qǐng)問銷項(xiàng)稅,在5月份已經(jīng)做賬報(bào)稅,到8月份又沖銷重做,形成了賬上銷項(xiàng)稅成負(fù)數(shù),這怎么調(diào)賬,分錄怎么寫?
你好,老師,這個(gè)月稅費(fèi)截止期是幾號(hào)???
公司注銷的時(shí)候,有應(yīng)收賬款,確實(shí)是收不回來了,怎么辦,