這種情況下進(jìn)項(xiàng)稅額 不可以抵扣 。因?yàn)橘F公司銷售圖書享受免稅政策,根據(jù)增值稅相關(guān)規(guī)定,用于免稅項(xiàng)目的購(gòu)進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn),其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣 。雖然收到推廣費(fèi)專票,但由于銷售圖書是免稅業(yè)務(wù),與之相關(guān)的店鋪推廣費(fèi)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。即便有對(duì)外開具推廣費(fèi)發(fā)票的業(yè)務(wù),也不能改變用于免稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)不得抵扣的性質(zhì) 。
老師,我們是一家互聯(lián)網(wǎng)賣付費(fèi)課程的公司,公司有位講師出版了書籍,版權(quán)歸屬公司,出版社開了印刷費(fèi)的專票,這些書我們公司會(huì)對(duì)外銷售,現(xiàn)在的政策不是是批發(fā)零售環(huán)節(jié)免交增值稅,那我們收到的印刷費(fèi)專票是批發(fā)零售前產(chǎn)生的是不是就可以抵進(jìn)項(xiàng)?我們對(duì)外銷售時(shí)免增值稅的話賬務(wù)怎么做?是不是需要圖書證才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)?需要去稅務(wù)局備案?我們這邊是舟山,屬于稅收洼地,麻煩老師解答
請(qǐng)問(wèn)老師我們是一家一般納稅人酒店,下面有出租出去的店鋪,收的這些店鋪的水電費(fèi)都是按簡(jiǎn)易計(jì)征的,每個(gè)月這部分的增值稅都交了的,這部分是沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)的,請(qǐng)問(wèn)這種情況下我們收的電力公司和供水公司開給我們的專票可以全額抵扣嗎,因?yàn)樽罱鼘9軉T說(shuō)下面店鋪這部分產(chǎn)生的金額要我們從進(jìn)項(xiàng)里減出來(lái),是要這樣處理的嗎
老師,我們公司是藥品推廣銷售代理商,我們給藥企開銷售發(fā)票(藥企支付給我們推廣服務(wù)費(fèi)),但是下游的代理商都是個(gè)人,支付給他們推廣費(fèi),但是他們不給我們開發(fā)票,我們現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)票,但是正常交稅啦,長(zhǎng)期這樣會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,確實(shí)沒有進(jìn)項(xiàng)票
老師 我們公司的店鋪賣書 有6個(gè)店鋪外包給A公司了。A公司賣書??罨氐降氖俏覀児镜馁~戶。其中A公司賣書產(chǎn)生的推廣費(fèi)和后臺(tái)扣除的傭金費(fèi),技術(shù)服務(wù)費(fèi) 后平臺(tái)結(jié)算我們款。結(jié)算的這個(gè)款 我們公司怎么做賬務(wù)處理 因?yàn)檫@個(gè)款要給A公司。我不能做收入吧 是不是做 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款/A公司
我們是醫(yī)療器械銷售公司,我們和一家公司簽訂推服務(wù)合同,他們幫我們公司推廣商品,我們付他服務(wù)費(fèi),他們給我們開的推廣費(fèi)發(fā)票,我這邊入賬可以進(jìn)銷費(fèi)用一業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎?所得稅稅前扣除按什么比例?
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬(wàn),持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
好的 謝謝老師,老師我想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,我們有個(gè)合伙公司就是我上面說(shuō)的合格業(yè)務(wù)形式 我們店鋪交給合伙這公司代運(yùn)營(yíng)了,老師 業(yè)務(wù)合同他們都沒有簽訂 老板就讓我寫財(cái)務(wù)邏輯 核算 怎么 他們都沒定好 我財(cái)務(wù)怎么能寫出來(lái)呢。合同里不是都要約定嗎?是不是財(cái)務(wù)應(yīng)該看合同簽署內(nèi)容進(jìn)行相關(guān)對(duì)賬和結(jié)算。
這個(gè)新問(wèn)題你重新提問(wèn)帶上我的名字哈 平臺(tái)規(guī)則一題一問(wèn),查出來(lái)要扣錢的