你好,可以的。操作沒問題 廣告費一般是15%,收入的15%。
我們是做基因檢測技術(shù)服務(wù)的,跟第三方銷售公司簽訂了委托銷售合同,銷售公司銷售我們產(chǎn)品時,是直接讓病人先把貨款打到我們公司,我們一周后出檢測報告,銷售公司收取推廣費用,按月結(jié)算,次月5號會發(fā)來上個月的推廣清單。請問我們企業(yè)何時確認收入呢?是出檢測報告時,還是等銷售公司次月給我們的推廣清單時?
老師,我們公司是藥品推廣銷售代理商,我們給藥企開銷售發(fā)票(藥企支付給我們推廣服務(wù)費),但是下游的代理商都是個人,支付給他們推廣費,但是他們不給我們開發(fā)票,我們現(xiàn)在沒有進項票,但是正常交稅啦,長期這樣會有風險嗎,確實沒有進項票
老師,我們跟個體工商戶合作,他給我們公司做推廣活動,我們給他費用,本來是叫他開現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票給我們,但他說他個體工商戶的營業(yè)執(zhí)照內(nèi)容沒有服務(wù)這塊,開不了服務(wù)發(fā)票,請問他要開什么發(fā)票給我們才可以付這個款給他呢?
老師好,我公司找境外公司推廣業(yè)務(wù),支付給他們的錢包含兩部分,一部分是基本服務(wù)費每月支付固定金額,另一部分是幫我們成交了客戶以后按照成交金額的一定比例支付給他,他的營銷服務(wù)都在境外,這樣我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我公司找境外公司推廣業(yè)務(wù),支付給他們的錢包含兩部分,一部分是基本服務(wù)費每月支付固定金額,另一部分是幫我們成交了客戶以后按照成交金額的一定比例支付給他,他的營銷服務(wù)都在境外,這樣我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎
老師去年我單位培訓(xùn),收到發(fā)票錯誤今年重開,去年已做賬務(wù)處理,今年重開的發(fā)票怎么處理
老師,A股東的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給B股東了。但是A股東實繳了5000.請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓后賬怎么做?目前賬上借:銀行存款50000 貸:實收資本A股東
老師,請問一下工商年報的網(wǎng)址在學(xué)堂哪里可以找到,我找了一下沒找到
老師您好,異地預(yù)交了增值稅之后,我現(xiàn)在填寫的本月實繳的增值稅報表,我的數(shù)字沒有自動帶出來,我現(xiàn)在自己填,填的時候附表4上面填寫本期數(shù)是不是要把增值稅和增值稅附加稅全部都加起來填上還是光填寫一個增值稅的金額
老師,300萬股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要有多少的費用?利索是負數(shù)
單位報銷要求先開發(fā)票后打款,如果未對公打款且對方進行發(fā)票確認的話,這種情況怎么辦?
進項再稅務(wù)局怎么去認證呀?從哪里點
公司破產(chǎn)清算時支付順序 :感覺公司的資金鏈快斷了,正常的資產(chǎn)負債率在多少范圍內(nèi)? 清算時欠的社保是第一支付順序嗎?
老師員工有固定基本工資,有有社保,每月還有餐補,餐補是根據(jù)每月發(fā)貨情況不一樣的,那工資表中,我如何計提工資,是按基本工資+餐補來計提嗎?然后基本工資+餐補-個人社保=實發(fā)?
請問購入時差額500元為什么不應(yīng)確認投資收益呢?