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老師,比如當(dāng)年12月購(gòu)入100萬(wàn)固定資產(chǎn)所得稅一次扣除了,次年已經(jīng)折舊了20萬(wàn)后,固定資產(chǎn)出售了,固定資產(chǎn)清理還有80萬(wàn)但是實(shí)際75萬(wàn)出售了那應(yīng)納稅所得是調(diào)增100還是80還是75啊

2025-04-20 12:41
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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齊紅老師 解答 2025-04-20 12:49

當(dāng)年 12 月購(gòu)入 100 萬(wàn)固定資產(chǎn)所得稅一次扣除,這意味著在購(gòu)入當(dāng)年,該固定資產(chǎn)的成本 100 萬(wàn)已在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)一次性扣除。次年出售時(shí),固定資產(chǎn)清理賬面價(jià)值為 80 萬(wàn)(100 - 20),實(shí)際以 75 萬(wàn)出售,產(chǎn)生了固定資產(chǎn)清理?yè)p失 5 萬(wàn)(80 - 75)。由于之前已經(jīng)將 100 萬(wàn)一次性在稅前扣除,而現(xiàn)在實(shí)際處置資產(chǎn)只收回 75 萬(wàn),所以需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額 25 萬(wàn)(100 - 75)。 不是調(diào)增 100 萬(wàn)、80 萬(wàn)或 75 萬(wàn),而是調(diào)增 25 萬(wàn)。這樣調(diào)整的目的是確保企業(yè)在享受固定資產(chǎn)一次性扣除優(yōu)惠后,處置資產(chǎn)時(shí)能準(zhǔn)確計(jì)算應(yīng)納稅所得額,避免重復(fù)扣除或多扣除導(dǎo)致的稅收計(jì)算不準(zhǔn)確。

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2025-04-20
您好! 銷售時(shí),那部分還沒(méi)有調(diào)增的要在出售時(shí)一次性調(diào)增
2023-05-13
未來(lái)十年,每年納稅調(diào)增20萬(wàn)
2022-10-18
當(dāng)年折舊總額是填寫(xiě)2萬(wàn),原值100萬(wàn)
2022-05-24
你要計(jì)算遞延所得稅,后期是25%就按25%
2024-05-08
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