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老師,我們現(xiàn)在在建修的廠房和辦公樓,找的掛靠的建筑公司。?,F(xiàn)在工程完工了。我們需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。但是沒有決算。不知道誰做。我也不知道這個怎么轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了。

2024-10-31 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-31 14:32

你好,這個建筑公司。不是應(yīng)該跟你們做結(jié)算嗎?

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快賬用戶3048 追問 2024-10-31 14:32

找的掛靠的。相當(dāng)于我們自己做的。用別人資質(zhì)而已。建筑公司不會給我們做。

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齊紅老師 解答 2024-10-31 14:33

你好現(xiàn)在是做內(nèi)賬,是不是?

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快賬用戶3048 追問 2024-10-31 14:34

我做的是甲方的賬。我是甲方。工程完工了。我要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。不是內(nèi)賬。稅務(wù)局催著轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)要交房產(chǎn)稅

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齊紅老師 解答 2024-10-31 14:35

你好,你如果是甲方對方,對方不是要找你拿錢嗎?不是要拿結(jié)算單來找你拿錢嗎?

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快賬用戶3048 追問 2024-10-31 14:42

我們找的建筑公司建的。用人家都資質(zhì)。只給人家管理的。整個工程算是用自己買的材料自己找到人建設(shè)的。

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齊紅老師 解答 2024-10-31 14:46

你好,這樣子的話,你自己在購買的這些你做在建工程,然后再加上你給對方的這部分作為公司的資產(chǎn)入賬就可以了。

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快賬用戶3048 追問 2024-10-31 14:50

意思就是我自己根據(jù)做的在建工程自己做一個簡單的決算。主要是有兩個廠房,一棟辦公樓,還有道路。綠化,大門等。有些混用材料了。

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齊紅老師 解答 2024-10-31 14:51

你好,你自己用了多少自己做,然后對方的按對方結(jié)算的單據(jù)來做。

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快賬用戶3048 追問 2024-10-31 15:08

好的。那我只能按流水我賬的情況自己編制一個明細(xì)

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齊紅老師 解答 2024-10-31 15:08

你好,可以的,可以這樣操作。

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快賬用戶3048 追問 2024-10-31 15:10

我這個做好只是我轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)用。不需要建設(shè)方蓋章那些吧?我做印證資料就可以。后面稅務(wù)局要看這棟樓值多少錢,我就拿我自己的單子。就說沒有決算的

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齊紅老師 解答 2024-10-31 15:11

你好,這個一般來說你們有自己的單,對于你們自己這部分有你說的這些資料就可以了,但是屬于對方的那一部分需要對方給你開發(fā)票。

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快賬用戶3048 追問 2024-10-31 15:18

對方開了發(fā)票的。只是這會廠房,辦公樓都是混用的材料。我轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是分開。有決算就是準(zhǔn)確些。沒得決算我就要自己分擔(dān)那些材料。包括基礎(chǔ)設(shè)施都要分?jǐn)偟絻蓚€固定資產(chǎn)。

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齊紅老師 解答 2024-10-31 15:19

你好,這個確實是應(yīng)該分。

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齊紅老師 解答 2024-10-31 15:19

可以跟公司其他部門一起來確認(rèn)。

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快賬用戶3048 追問 2024-10-31 15:21

嗯嗯。那我就慢慢分。

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齊紅老師 解答 2024-10-31 15:22

你好,是的,就這樣慢慢操作吧。

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你好,這個建筑公司。不是應(yīng)該跟你們做結(jié)算嗎?
2024-10-31
?你好;? 你們租賃來裝修還是干嘛的; 租賃的話;? ? 計入? 制造費用或者長期待攤費用? 去; 不是計入在建工程的??
2022-10-17
你你好!你這個算是固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入。你可以先暫估成本
2022-07-11
你好,先轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)再提折舊
2020-10-10
你好? 一般辦公樓是固定資產(chǎn)的 新建的廠房沒有建成之前是在建工程的
2024-01-17
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