你好,這個建筑公司。不是應(yīng)該跟你們做結(jié)算嗎?
老師,請問下,我公司購入辦公樓,已經(jīng)開票,房屋交付了,但是沒有使用。后期準(zhǔn)備裝修了再使用。我們現(xiàn)在房屋入賬是固定資產(chǎn)次月開始折舊,裝修計入在建工程,裝修好轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn);還是計入在建工程,等后期裝修好轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?
老師,我公司是新建企業(yè),現(xiàn)辦公樓和廠房已經(jīng)達(dá)到了可使用狀態(tài),11月份的賬應(yīng)該由在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),但還沒有竣工決算,而且合同總價是辦公樓和廠房在一起的價格,我怎么暫估固定資產(chǎn)???謝謝!
請問現(xiàn)在生產(chǎn)廠房還沒有完工,辦公樓已經(jīng)可以使用了。我們現(xiàn)在廠房上個月已經(jīng)開票出去了咋個做賬是做在建工程的轉(zhuǎn)讓還是轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。但是轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)什么竣工驗收報告都沒有
我們裝修廠房,裝修辦公樓用的材料以及施工方我們做的在建工程里面的,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),怎么做呢,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的年限及折舊率多少,要在固定資產(chǎn)卡片錄入嗎
我們租了一棟廠房,二樓辦公樓,一樓車間,這個辦公樓裝修記賬在建工程的,現(xiàn)在完工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎,車間裝修也是在建工程
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咨詢下:企業(yè)信用信息公示報告中的數(shù)據(jù),準(zhǔn)確嗎?一般如果作為外部證明資料,被認(rèn)可嗎?
上月留抵5萬,這個月進(jìn)項稅額4萬,銷項稅額7萬,我再開多少票能達(dá)到增值稅稅負(fù)2.88%,我們是13%的稅率,可以發(fā)一下計算過程嗎?
裝配式建筑稅收優(yōu)惠政策是什么政策
稅務(wù)讓把往年的一些費用減少。重報申報報表,那賬應(yīng)該怎么調(diào)?費用對應(yīng)的現(xiàn)金或銀行已經(jīng)支付了
找的掛靠的。相當(dāng)于我們自己做的。用別人資質(zhì)而已。建筑公司不會給我們做。
你好現(xiàn)在是做內(nèi)賬,是不是?
我做的是甲方的賬。我是甲方。工程完工了。我要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。不是內(nèi)賬。稅務(wù)局催著轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)要交房產(chǎn)稅
你好,你如果是甲方對方,對方不是要找你拿錢嗎?不是要拿結(jié)算單來找你拿錢嗎?
我們找的建筑公司建的。用人家都資質(zhì)。只給人家管理的。整個工程算是用自己買的材料自己找到人建設(shè)的。
你好,這樣子的話,你自己在購買的這些你做在建工程,然后再加上你給對方的這部分作為公司的資產(chǎn)入賬就可以了。
意思就是我自己根據(jù)做的在建工程自己做一個簡單的決算。主要是有兩個廠房,一棟辦公樓,還有道路。綠化,大門等。有些混用材料了。
你好,你自己用了多少自己做,然后對方的按對方結(jié)算的單據(jù)來做。
好的。那我只能按流水我賬的情況自己編制一個明細(xì)
你好,可以的,可以這樣操作。
我這個做好只是我轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)用。不需要建設(shè)方蓋章那些吧?我做印證資料就可以。后面稅務(wù)局要看這棟樓值多少錢,我就拿我自己的單子。就說沒有決算的
你好,這個一般來說你們有自己的單,對于你們自己這部分有你說的這些資料就可以了,但是屬于對方的那一部分需要對方給你開發(fā)票。
對方開了發(fā)票的。只是這會廠房,辦公樓都是混用的材料。我轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是分開。有決算就是準(zhǔn)確些。沒得決算我就要自己分擔(dān)那些材料。包括基礎(chǔ)設(shè)施都要分?jǐn)偟絻蓚€固定資產(chǎn)。
你好,這個確實是應(yīng)該分。
可以跟公司其他部門一起來確認(rèn)。
嗯嗯。那我就慢慢分。
你好,是的,就這樣慢慢操作吧。