可以,印花稅可以按次申報,在財產(chǎn)和行為申報里就可以
老師好,我們公司2021年11月份簽了一個83萬的銷售合同,今年6月份開的發(fā)票,還有4萬多的發(fā)票沒開,稅務局說,我們第二季度是0報的,要求補稅,怎么才能不繳稅呢?能不能把83萬做到2個季度里呢?我們收的錢是分期給的 這83萬是按合同繳稅呢?還是按收入繳稅呢?是小規(guī)模納稅人 謝謝
1、想問下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷售就要交買賣合同印花稅,對嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),季度申報的,我發(fā)現(xiàn)之前的會計報了增值稅所得稅,但是沒有報印花稅,查了下,我們是沒有做印花稅的稅種認定的,那之前的都沒報,電子稅務局上現(xiàn)在還能補報嗎?也是今年開始才有的收入
老師你好,請問下,我們公司是電梯銷售小規(guī)模納稅人的,3月份購銷合同都有簽,就是客戶那里我們是先開了一半的發(fā)票,供應商那里發(fā)票4月才能拿過來,那我3月份庫存商品可以先暫估入賬嗎?不然就沒有成本了?還有就是1季度購銷合同印花稅怎么申報?銷售的發(fā)票就開了一半,我是按全額申報還是按發(fā)票一半金額申報?購入的發(fā)票沒有,我是按合同金額先申報還是等發(fā)票過來了下個月再申報印花稅
我們有塊場地,租給商戶,他們沒要發(fā)票,我直接申報未開票收入嗎,已經(jīng)都收了,需要分攤按月嗎,還是可以一次性計入,錢在老板那,他有兩個公司,簽合同是一般納稅人,可以報到小規(guī)模納稅人這嗎
單位購買商品房的印花稅要交兩遍嗎,一個買賣合同,一個產(chǎn)權轉移。購房合同里面沒有價稅分離,房開說是住建局的統(tǒng)一模板,不可以修改,那么我的產(chǎn)權轉移印花稅可以按不含增值稅的金額申報嗎?我已經(jīng)申報了買賣合同印花稅,現(xiàn)在申報契稅系統(tǒng)系統(tǒng)還帶出來了和產(chǎn)權轉移的印花稅,不知道怎么處理了
企業(yè)老板經(jīng)濟緊張,稅款拖欠好幾個月,產(chǎn)生的滯納金之類也都沒付,賬面沒入賬,匯算清繳的時候滯納金要算嗎?
老師,計提工資需要工資冊清單嗎
老師,我們有個分公司,老板過去油費,住宿費,餐費,做憑證都記到什么費用
郭老師,非本公司交社保員工為本公司出差的住宿費專票,能抵扣勾選嗎,還有來公司面試的人員,給他們報銷的差旅住宿費開的專票,能抵扣勾選嗎
幾筆“服務費”不能做稅前扣除,現(xiàn)已將該費用調整了,要對24年企業(yè)所得稅年度納稅申報表進行說明
老師,折扣率,優(yōu)惠率,打折這個意思是一樣的嗎,一件商品原本100元,折扣率20%,那商品是銷售多少呢,這個算法有沒有官方的文件
外貿(mào)公司銷售發(fā)票都是開普票嗎,退稅率為0的幾款產(chǎn)品開銷售發(fā)票開的普票,進項票開的是專票,銷項普票怎么和進賬專票抵扣呢
公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師 你好 個體戶個稅匯算清繳后 在哪里查詢的
匯算清繳無形資產(chǎn)攤銷,填寫在居家費用哪欄,是填寫在七資產(chǎn)折舊攤銷那欄嗎
按0申報還是990.1
我可以這個月先0申報,下個月或者下個季度核定稅種之后補上嗎?
?老師,怎么操作呀
可以啊,印花稅本身也允許按次申報
不用零申報,不報就可以了
老師,但是這個月有自動彈出讓報印花稅的待辦事項,我們目前是只認定了租賃合同的印花稅,這個季度沒有開租賃發(fā)票,只有賣出產(chǎn)品的1000元,只開了票,沒有合同,所以我不知道這1000元需不需要報印花稅,所以就先按租賃合同0申報了
沒有合同,有收入需要按收入金額繳納印花稅
我搜索看說有票沒有合同的不需要交印花稅,所以我就搞不清楚了
但是這個要求的不嚴格,您可以選擇本期申報或者下期申報
我們是小規(guī)模,那我這季度是按期0申報的租賃合同,在4月份我先認定了買賣合同的稅種,然后再按次申報這個賣出產(chǎn)品的不含稅金額990.1元,這樣可以不老師
可以的這個操作沒問題
好的老師明白了,就是不管有沒有合同,都需要按不含稅金額根據(jù)不同業(yè)務的發(fā)票申報相應稅目的印花稅,老師我這樣理解對嗎
對呀,我們正常說印花稅按買賣合同簽訂的金額叫,但是你實際發(fā)生業(yè)務了,實質重于形式,沒簽合同,但是有業(yè)務發(fā)生繳稅正常。不交稅才不對呢