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老師您好,請(qǐng)問錄入期初后,試算不平衡怎么辦,我是這個(gè)月建帳的,因?yàn)橹暗馁~很多都不對(duì),我根據(jù)3月的科目余額表錄入的,其中兩個(gè)應(yīng)付賬款是錯(cuò)的,我沒錄進(jìn)去,還有一些應(yīng)收的也沒有錄,是什么原因?qū)е略囁悴黄胶?,怎么調(diào)

2025-04-17 22:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-18 03:26

老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦

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齊紅老師 解答 2025-04-18 07:51

錯(cuò)誤的得改成正確的錄入進(jìn)去,或者先按錯(cuò)誤的錄入,然后再做分錄調(diào)整成正確的

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快賬用戶5129 追問 2025-04-18 07:52

錯(cuò)誤的在哪里改成正確的錄入?

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齊紅老師 解答 2025-04-18 07:55

建賬成功之后在賬套里

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快賬用戶5129 追問 2025-04-18 08:36

這樣啊,還有就是股權(quán)百分百轉(zhuǎn)讓給我們老板后,要不要從新建帳?

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齊紅老師 解答 2025-04-18 08:38

需要的 讓他們給你們科目余額表就可以

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快賬用戶5129 追問 2025-04-18 08:40

但是那個(gè)科目余額表固定資產(chǎn),和應(yīng)收應(yīng)付這些往來不對(duì)呀,固定資產(chǎn)要不要減少,還是按科目余額表照抄下來不改動(dòng)?

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齊紅老師 解答 2025-04-18 08:41

這個(gè)不能隨便改 因?yàn)橐投惥值囊恢?

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快賬用戶5129 追問 2025-04-18 09:00

如果不改的話,那建帳有什么作用哦

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齊紅老師 解答 2025-04-18 09:01

你建賬之后可以做分錄調(diào)整 不能隨便改期初數(shù)

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快賬用戶5129 追問 2025-04-18 09:04

之前的帳套我都有,那我接著她的帳做下去,后面錯(cuò)了在用分錄調(diào)整可以嗎?建帳也是跟之前一樣的數(shù)據(jù),我接著她的帳做下去可以吧?

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齊紅老師 解答 2025-04-18 09:08

嗯 就是要這樣做的

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快賬用戶5129 追問 2025-04-18 09:45

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-18 09:49

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
2025-04-18
你好; 你看看是不是有負(fù)數(shù)金額; 重分類了 ;所以造成不一致的
2023-08-10
同學(xué)你好,你上傳一下原圖。數(shù)字看不清楚
2022-10-19
您好,根據(jù)上一月的科目余額表應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)錄入 的操作是正確的啊,應(yīng)收各客戶的借方和貸方余額有沒有分開啊
2023-05-31
?你好? ? ?沒有 試算平衡 ; 所以你錄入的金額不對(duì)。? 你不可能只有銀行存款的。 其他的? 欄次也得錄入去??
2021-06-23
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